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老師,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人開了93萬免增值稅的發(fā)票給業(yè)主方,核算企業(yè)所得稅的時是按93萬核算還是按以往不免稅收入93萬 /1.03核算

2022-04-28 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 17:14

您好!免稅的收入是按照93萬算的。

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您好!免稅的收入是按照93萬算的。
2022-04-28
你好,企業(yè)所得稅,是按利潤計算,而不是按收入。 發(fā)票不含稅金額是10萬,稅額是0.1萬,而不是1萬 那利潤表的收入是10萬,營業(yè)外收入是0.1萬,然后根據(jù)利潤總額計算所得稅?
2024-12-28
同學(xué),你好,是的按去年的政策就可以了
2023-03-01
你好,是按照你的收入去算的,意思就是按照450去算
2021-12-16
你好 增值稅是沒有核定征收的,您所說的核定征收是指所得稅。另外,這個小規(guī)模已經(jīng)超過了開票限額,按道理應(yīng)該按照一般納稅人交納增值稅,稅率13%,附加稅為增值稅的12%。所得稅按照給您核定的稅率計算。
2021-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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