你好!這個按市場價格來就可以了。都可以按當(dāng)期產(chǎn)品市場價格啊
老師我有個問題,就是自產(chǎn)的產(chǎn)品對外捐贈,計算的價格用公允價,那么它的稅算不算營業(yè)外支出
自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈和對外投資有銷售價格嗎?為什么對外捐贈用了同類產(chǎn)品的平均售價,對外投資用了當(dāng)期產(chǎn)品市場價格。
請問,自產(chǎn)產(chǎn)品和外購產(chǎn)品用于職工福利,對外捐贈,分配,確認(rèn)的收入是用成本價還是銷售價,增值稅是用成本價計算還是售價計算?
自產(chǎn)產(chǎn)品用于對外捐贈,按成本價視同銷售嗎?
4.公司以產(chǎn)成品一批,對外進(jìn)行投資(長期股權(quán)投資),按同類商品公允價值確認(rèn)的收5.公司領(lǐng)用自制庫存產(chǎn)品一批用于對外捐贈,成本5萬元,市場銷售價格7萬元。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
同一道題目里面對外捐贈他用了平均價格,對外投資用了當(dāng)期產(chǎn)品市場價格。
你好!正常這2個應(yīng)該是一個。有市場價格的用市場價格,沒有的,可以用同類產(chǎn)品的平均售價
不是先找同類產(chǎn)品的平均價格,再找市場價格嗎?捐贈和對外投資視同銷售沒有銷售額
你好!是的。是先找近期的平均價格。
為什么對外投資又是用了當(dāng)期的市場價格計稅
你好!是這樣,是應(yīng)該你書上這個順序,如果題中有納稅人自己的同期價格,不按這個來的,只能說題中的做法有問題
這個是省賽練習(xí)的題目的操作應(yīng)該不會有錯吧。。。
你好!做題的話,按書上的順序來。
老師,這個對外投資開了票,捐贈沒開票
你好!投資這個應(yīng)該是按發(fā)票上的來。 捐贈沒有發(fā)票,如果沒有就按同期,只是先按自己公司最近的,如果自己公司沒有,就按其他公司最近的
好的,謝謝老師!
你好!不用客氣的了