你好,這個(gè)是需要分錄嗎
公司領(lǐng)用自制庫(kù)存商品一批用于對(duì)外捐贈(zèng),成本5萬(wàn)元,市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格7萬(wàn)元。
8.甲公司是一家生產(chǎn)實(shí)木地板(應(yīng)交稅消費(fèi)的消費(fèi)品)的企業(yè),以一批外購(gòu)的實(shí)木地板用于對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資(不是同一控制下企業(yè)合并的長(zhǎng)期股權(quán)投資),成本價(jià)20萬(wàn)元,售價(jià)30萬(wàn)元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%9.甲公司是一家生產(chǎn)實(shí)木地板(應(yīng)交稅消費(fèi)的消費(fèi)品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實(shí)木地板用于對(duì)外進(jìn)行捐贈(zèng),成本價(jià)20萬(wàn)元,售價(jià)30萬(wàn)元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%10.甲公司是一家生產(chǎn)實(shí)木地板(應(yīng)交稅消費(fèi)的消費(fèi)品)的企業(yè),以一批外購(gòu)的實(shí)木地板用于對(duì)外進(jìn)行捐贈(zèng),成本價(jià)20萬(wàn)元,售價(jià)30萬(wàn)元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%要求:逐筆作分錄
7.甲公司是一家生產(chǎn)實(shí)木地板(應(yīng)交稅消費(fèi)的消費(fèi)品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實(shí)木地板用于對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資(不是同一控制下企業(yè)合并的長(zhǎng)期股權(quán)投資),成本價(jià)20萬(wàn)元,售價(jià)30萬(wàn)元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%(會(huì)計(jì)分錄)
4.以公司自制商品一批對(duì)外進(jìn)行投資(長(zhǎng)期股權(quán)投資),按同類(lèi)商品公允價(jià)值確認(rèn)的收入為12萬(wàn)元,產(chǎn)品生產(chǎn)成本為9萬(wàn)元,增值稅稅率13%。會(huì)計(jì)分錄和金額
4.公司以產(chǎn)成品一批,對(duì)外進(jìn)行投資(長(zhǎng)期股權(quán)投資),按同類(lèi)商品公允價(jià)值確認(rèn)的收入為10萬(wàn)元,產(chǎn)品生產(chǎn)成本為8萬(wàn)元,增值稅率13%。
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),有的成本沒(méi)進(jìn)來(lái)需要暫估,詳細(xì)分錄是怎么樣的,圖片對(duì)嗎
減資咋走程序呢哪位老師知道
老師 如果公司收了一筆租金 現(xiàn)金 對(duì)方要退租 怎么辦呢
小規(guī)模納稅人可以按照季度確認(rèn)收入和成本嘛?還是必須得按月確認(rèn)收入和成本
你好!我用快賬接手其他公司的賬來(lái)做,需要對(duì)方提供什么嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師。我是是集團(tuán)公司下的單位,需要開(kāi)發(fā)票給關(guān)聯(lián)單位,是否可以跨月開(kāi)具,但是我已在當(dāng)月申報(bào)增值稅為無(wú)開(kāi)票金額,這部分關(guān)聯(lián)發(fā)票開(kāi)具是否會(huì)有影響嗎?
老師,甲會(huì)計(jì)兼職6個(gè)單位會(huì)計(jì)(4個(gè)工作量大,集團(tuán)40個(gè)網(wǎng)銀頓復(fù)核,)甲會(huì)計(jì)可以向經(jīng)理反映忙不急嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)酒店住宿餐飲業(yè)一般納稅人購(gòu)進(jìn)的糧油按票面金額和9%扣除率計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,報(bào)稅時(shí)要在哪里轉(zhuǎn)出
二聯(lián)收據(jù),一聯(lián)是存根,一聯(lián)是顧客,是無(wú)票收入,能一起放在憑證里面嗎?還是顧客聯(lián)要另外保存呢
結(jié)算卡和一證通是干什么的