同學(xué),你好 不需要了
如果一家公司于本年2月份已經(jīng)轉(zhuǎn)走,那么3月份的合并報表需要做這家公司的數(shù)據(jù)么?
其中一家子公司于今年1月份轉(zhuǎn)讓,3月合并報表需要做這家公司的數(shù)據(jù)么?
老板有兩家公司,一家21年3月份成立的,一家是10月份成立的。之前員工都是在3月份成立的公司交的社保和公積金,10月份所有員工轉(zhuǎn)到新公司發(fā)工資和公積金,而且12月份發(fā)了全年的年終獎?,F(xiàn)在要申報21年公積金月平均工資,但是如果按新公司的月份計算,總共員工在新公司就發(fā)了3個月工資再加上年終獎,這樣會導(dǎo)致月平均工資多了很多。這種情況兩家公司都應(yīng)該怎么申報?
老師,集團(tuán)公司10月份并入一個公司,那么我在年末合并報表時,年初應(yīng)該有這個被合并了的企業(yè)數(shù)據(jù)嗎?
我現(xiàn)在公司在2023年1-3月的時候有一家全資子公司,子公司在3月已經(jīng)脫離我們。現(xiàn)在是要做2023年年終審計報告,我可以不用把這家公司的1-3月的數(shù)據(jù)合并過來嗎?還是說必須要合并的?
老師,納稅等級怎么評定A級
老師,景區(qū)管理公司,國企。景區(qū)維修項目費(fèi)用進(jìn)那個科目啊
老師,客戶賒欠的貨款轉(zhuǎn)給老板后老板轉(zhuǎn)入公戶,象這種情況直接記借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款可以不,還是根據(jù)銀行流水先做一筆借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板,然后再借:其他應(yīng)付款-老板,貸:應(yīng)收賬款,老師這兩種做法哪個好些。
我們是沙場,采礦證到期后,辦證支付的自然資源局采礦權(quán)出讓稅費(fèi),如何做賬務(wù)處理。
我們公司開的委托加工的增值稅發(fā)票,我們收的材料的進(jìn)項稅可以抵扣嗎
老師你好,不是單位員工但是參與了公司的項目,做了出差補(bǔ)助,這個差旅費(fèi)怎么做賬啊
長時間不開發(fā)票,稅務(wù)局降額度,怎么提高額度,個體工商戶
出口日期沒有,有申報日期,報關(guān)行說今天29號才出去的,大概什么時候能查到出口日期
供應(yīng)商是外部單位的個人,給對方付款,用應(yīng)付賬款還是什么科目
請問下老師,去年年底暫估成本,直接做的主營業(yè)務(wù)成本,今年才收到發(fā)票,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
好的,謝謝
不客氣。滿意請5星好評,謝謝