您好,這個直接計入差旅費(fèi)里面
老師你好 我們公司出差補(bǔ)貼餐補(bǔ)加交通補(bǔ)貼 一天是70 這個補(bǔ)貼直接寫在差旅費(fèi)報銷單上一起報銷的 但是這個沒有發(fā)票 我應(yīng)該怎么做賬
老師,咨詢一下。如果我們用母公司的人員做現(xiàn)場支持,他們出差有一個差旅補(bǔ)助。我們需要支付這個差旅補(bǔ)助,需要申報個人所得稅不?也沒簽勞務(wù)費(fèi)的合同,就是人家為了子公司的項目出差了,每天我們子公司得給人家把差旅補(bǔ)助按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)也要承擔(dān)的,需要申報個稅不?大概5天,每人900元這樣,4個人
老師,我們公司沒有給這個員工買社保,但是通過銀行付了差旅費(fèi),這個我怎么做賬啊
老師好,我們公司是做井下工作的,員工下井每天補(bǔ)助20元,這個是個差旅費(fèi)一起報銷的,出差一天補(bǔ)助60元,這兩個補(bǔ)助沒有發(fā)票,要交個稅嗎?
老師,不是公司的員工在我們這報銷差旅費(fèi),這個怎么做賬?。?/p>
員工報銷墊付的1-3月房租3萬元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬,貸:其他應(yīng)付款3萬,借:管理費(fèi)用3萬,貸:預(yù)付賬款3萬
老師,我們公司購買一張冷藏車總價110000,首付55000,貸款55000 這個怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計,相關(guān)的支出,對方開了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計服務(wù),我這邊會產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫11人還是10人
老師我考的會計從業(yè)證,過期了怎么辦
老師,我這個發(fā)票要收對方公司7個稅點,要怎么計算
跨區(qū)提供建筑服務(wù),個人所得稅也要跨區(qū)申報嗎
老師,你好,請問還車貸,里面有本金和利息,利息不確認(rèn)費(fèi)用可以嗎,直接計入長期借款-利息支出,利息也是沒有發(fā)票的
不是單位員工可以直接計入差旅費(fèi),
計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般是計入這個
好的或者也可以走勞務(wù)報酬是吧
是的,走勞務(wù)費(fèi)也可以的
如果這個人的錢是單位員工墊付的能不能直接全部計差旅費(fèi)計到公司員工名下
是的,這個是計入差旅費(fèi)中
我的意思是員工墊付這個不是單位員工的差旅費(fèi),可以計入差旅費(fèi)?
那不能,不是差旅費(fèi),這個不能計入這個的
好的明白了謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)
能不能簽零時合同
你說的是簽勞務(wù)合同嗎?
勞務(wù)合同簽了是不是也得走勞務(wù)報酬,普通的零時合同可不可以