你好,印花稅不需要計(jì)提,而且是通過(guò)稅金及附加科目核算。 退回的時(shí)候,分錄是,借:銀行存款,貸:稅金及附加—印花稅?
1月2月的印花稅,計(jì)提借,管理費(fèi)印花稅,貸,應(yīng)收稅費(fèi)印花稅,繳費(fèi),借 應(yīng)交稅費(fèi),印花稅,貸 銀行。4月份減半征收退回800元。應(yīng)該怎么做分錄
因六稅兩費(fèi)減征50%,收到退回1-3月印花稅,怎么入賬呢?借:稅金及附加 -1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅-1000借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅1000,是這樣嗎?
收到六稅兩費(fèi)退的印花稅。印花稅當(dāng)時(shí)計(jì)提分錄 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花 借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 現(xiàn)在怎么反沖 銀行收退的印花稅 分錄怎么做
老師,公司是小規(guī)模印花稅是年繳,12月計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,跨年1月份實(shí)繳稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,貸銀行存款分錄這樣做可以?
合同印花稅是分錄怎么做?借管理費(fèi)用印花稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 貸銀行
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
之前的會(huì)計(jì)一直都是這樣做哦,每月我們都要交印花稅的
你好,之前會(huì)計(jì)做的是錯(cuò)誤的?
哦哦 明白了 那她這么做了,應(yīng)該怎么調(diào)整的分錄呢
你好,把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖 然后做繳納印花稅,退回印花稅的分錄?
之前的交的建設(shè)稅,教育附加這些,增值稅,也退回,正常每月應(yīng)該怎么做分錄呢
你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款?
不用計(jì)提的對(duì)嗎? 只有印花稅是用稅金及附加的科目?
你好,現(xiàn)在是退回,而不是計(jì)提啊
對(duì),我是想表達(dá) 正常這種稅是不是需要計(jì)提的
你好,有應(yīng)納稅額的時(shí)候,需要先計(jì)提,之后月份繳納?
除了印花稅,個(gè)稅,城建稅教育附加是不用計(jì)提的對(duì)嗎
你好,印花稅不需要計(jì)提。 個(gè)人所得稅,城建稅,教育附加都是需要計(jì)提的
明白了 謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。