你好,需要計(jì)提,年度匯繳補(bǔ)繳所得稅,分錄是 計(jì)提,借:以前年度損益調(diào)整—所得稅? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅
補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅,要計(jì)提嗎?分錄怎么做
年度匯繳補(bǔ)繳所得稅怎么做分錄呀?也需要計(jì)提嗎
年度匯算清繳后,需要補(bǔ)充繳納22年所得稅,分錄怎樣做呢?
22年稅審報(bào)告做完,然后22年年度企業(yè)所得稅補(bǔ)繳稅費(fèi),怎么樣做分錄?這筆補(bǔ)繳22年企業(yè)所得稅也沒有計(jì)提的,需要計(jì)提嗎?具體詳細(xì)分錄寫出來(lái)
老師,22年度的企業(yè)所得稅匯算清繳交了稅費(fèi),然后22年度沒有計(jì)提年度的匯算清繳,我要補(bǔ)計(jì)提嗎?怎么做分錄呢?
銷售汽車需要辦理什么資質(zhì)嗎,就是從制造商那里買過(guò)來(lái)在銷售給客戶,是只需要增加經(jīng)營(yíng)范圍還是需要辦理其他的手續(xù)
老師,就是利潤(rùn)表上的研究費(fèi)用是什么情況下這個(gè)科目會(huì)有數(shù)顯示出來(lái)
去年有一張發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在客戶要求重新開,還可以紅沖嗎?有什么影響嗎。
老師,你好,我想和您咨詢一下,我單位銷售紙尿褲,庫(kù)存商品入庫(kù)最開始是按照片入庫(kù)的,我想按照包入庫(kù),是不是只能等到26.1月才可以變動(dòng)?
公司是2022年4月成立的,實(shí)繳注冊(cè)資金要什么時(shí)候到位?
老師,我們公司是給某公司提供電商客服服務(wù)工作的,給客服開發(fā)票“信息技術(shù)服務(wù)*信息系統(tǒng)增值服務(wù)”,我們的上游公司也給我們按照“信息技術(shù)服務(wù)*信息系統(tǒng)增值服務(wù)”這個(gè)內(nèi)容開票可以嗎?之前上游公司是按“現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”這個(gè)開票,我感覺不太對(duì)呢。
免稅產(chǎn)品免稅,受30萬(wàn)免增值稅的影響嗎
老師,我們是制造業(yè),生產(chǎn)半成品存放的大桶,買了100個(gè),金額差不多10萬(wàn),這個(gè)應(yīng)該錄在哪里呢
制造業(yè)的增值稅和所得稅稅負(fù)是多少呢
非會(huì)計(jì)專業(yè) 只做過(guò)出納 想做代理記賬會(huì)計(jì),是先考中級(jí)還是先學(xué)實(shí)操