你好,需要計提,年度匯繳補繳所得稅,分錄是 計提,借:以前年度損益調(diào)整—所得稅? ?,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納,借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅

補繳上年度企業(yè)所得稅,要計提嗎?分錄怎么做
年度匯繳補繳所得稅怎么做分錄呀?也需要計提嗎
年度匯算清繳后,需要補充繳納22年所得稅,分錄怎樣做呢?
22年稅審報告做完,然后22年年度企業(yè)所得稅補繳稅費,怎么樣做分錄?這筆補繳22年企業(yè)所得稅也沒有計提的,需要計提嗎?具體詳細(xì)分錄寫出來
老師,22年度的企業(yè)所得稅匯算清繳交了稅費,然后22年度沒有計提年度的匯算清繳,我要補計提嗎?怎么做分錄呢?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)