同學你好 應納增值稅=200*13%減6.5減13 應納消費稅=200*15%
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認證:購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%發(fā)生的有關經(jīng)濟業(yè)務如下①購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為300萬元支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為6萬元,增值稅為0.54萬元②接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元③購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額100萬元④銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額600萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元要求:(1)計算該廠當月的銷項稅額:2)計算該廠當月可以抵扣的進項稅額3)計算該廠當月應交增值稅
.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人.2019年7月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)購進一批原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為50萬元,增值稅為6.5萬元。(2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為100萬元,增值稅13萬元。(3)銷售化妝品一批取得不含稅銷售額200萬元。已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認證:購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%;消費稅稅率為15%。要求:計算該企業(yè)當月應納增值稅額和消費稅稅額
某制造職場企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:一購進原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,不含稅。增值稅為十三萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬元增值稅為0.18萬元。二購進紙原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元含稅。三購進辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當月進項稅額銷項稅額及應納增值稅稅額
4.(計算題元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額某小五金企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下(1)購進原材料一批得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬為2萬元,增值稅為0.18萬元(2)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬(3)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票(不含稅)金額為200萬元已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當月應納增值稅稅額
3.某小五金制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:(第3次作業(yè))(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;(2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元;(3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元;(4)銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元;(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元;(6)因倉庫管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批工具的買價為8萬元(購進工具的進項稅額已抵扣)。已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當月應納增值稅稅額。
個體工商戶,申報經(jīng)營所得時,有一個:是否均在綜合所得中扣除,選是,還是否。這個老板每個月有八千多的工資,另外還交個人所得稅。
財務軟件中,本年的應交稅費總額怎么查
老師,待處理資產(chǎn)損益科目在資產(chǎn)負債表中哪里體現(xiàn)?
老師,我們應付職工工資貸方有9萬是去年未發(fā)放工資,然后今年因為老板換公司,在另外一個公司發(fā)放工資了,我們在企業(yè)所得稅表應該怎么填寫
老師好,受益人備案那個受益人一般填寫誰,不填寫有啥后果,請勿重復接單
這個題從原本的三年改成了四年,但是我劃問號的地方我看不懂,為什么這里是??1/4,不是像現(xiàn)金結(jié)算的股份支付一樣,分別??3/4,和4/4
老師,您好,離職補償金要交個稅嗎
計入銷售費用中的人工費,最后是不是利潤表中的銷售費用中反應出來?
個稅需要計提嗎?具體分錄怎么寫
老師,二季度老師,發(fā)現(xiàn)財務軟件二季度資產(chǎn)負債表比申報的二季度資產(chǎn)負債表應收賬款少了48000,怎么查找是哪個?有個5月收款的金額48000,也是正常的啊