您好,是不可以,讓對方開紅字發(fā)票把多余的沖回,不要虛開發(fā)票
老師,我們最初簽了一份合同,按合同打了6.7萬元預(yù)付款,對方也跟我們開了發(fā)票?,F(xiàn)在對方說他們完成不了訂單了,需要轉(zhuǎn)到他們下邊的分公司。所以接下來的款打到另一個(gè)公司,另一個(gè)公司給開發(fā)票,那簽一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,協(xié)議注明剩余款打到另一個(gè)公司,另一個(gè)公司給開發(fā)票可以嗎?之前打的6.7萬就不倒賬了
老師,我們簽了一份銷售合同56萬,項(xiàng)目已經(jīng)驗(yàn)收成功了,我們56萬全額發(fā)票已開具給對方。我們在做項(xiàng)目中發(fā)生的成本,應(yīng)該是我們給供應(yīng)商打款,供應(yīng)商給我們提供發(fā)票。目前有的我們已付完全款,對方未給開發(fā)票,有的我們還沒付萬全款,所以對方還沒給我們開發(fā)票。那我在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候怎么弄呢?麻煩老師給個(gè)思路
我公司與供應(yīng)商簽署了一份采購合同12萬,由于供應(yīng)商對其中4萬的商品不能供貨,但已經(jīng)開具12萬發(fā)票給我司,對方財(cái)務(wù)要求:我方繼續(xù)打款給對方,完成12萬交易,再另行簽署一份4萬合同給我司,我司開具4萬發(fā)票給對方,對方打款4萬給我司,是否可以?
一個(gè)項(xiàng)目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬元的合同(開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)),其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應(yīng)商,該供應(yīng)商將針對上述業(yè)務(wù)開具稅點(diǎn)為6%的10萬元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項(xiàng)之后我司付給該供應(yīng)商。說明:我司為一般納稅人,按全年利潤290萬計(jì)算。按上述情況,我司代付10萬元,我司是否涉及稅務(wù)成本支出?如涉及到,請列出具體稅種及對應(yīng)成本,以及總成本。
我方為銷售方,在17年的時(shí)候與一個(gè)公司簽訂了合同,金額為16萬,當(dāng)時(shí)稅率為17%,17年-23年期間對方公司回款10萬,欠款6萬,一直不給錢。我方打算與對方打官司,但是對方說,我方16萬合同沒有開票(實(shí)際也沒有開票)選擇稅率為13%對方要求我們補(bǔ)開發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么開具發(fā)票?
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個(gè)月開票金額100萬,因?yàn)檫@家公司沒什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅以外,是不是申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的時(shí)候還要報(bào)城建稅啥的。就是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的時(shí)候,不是開票的時(shí)候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
老師,請問一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配和利潤表的凈利潤的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤=未分配利潤期末-期初嗎?