你好同學(xué),你可以確定無(wú)票收入呀,就像普通發(fā)票一樣,確定收入做帳,然后報(bào)稅。
老師,對(duì)方客戶給我單位公戶打款113000,實(shí)際貨款100000,相當(dāng)于打了13000的稅點(diǎn),這樣我們公司按打款金額開(kāi)票113000是不是不對(duì)了?
請(qǐng)問(wèn)客戶打款跟實(shí)際開(kāi)發(fā)票對(duì)不上怎么辦,少了幾分錢。
老師:對(duì)于打了款不開(kāi)發(fā)票的客戶怎么辦?
你好,老師,給客戶開(kāi)具一張發(fā)票是公司,但是客戶打款是個(gè)人打得,這個(gè)怎么辦?
老師,想問(wèn)一下,客戶給我打錢打了6000,我開(kāi)發(fā)票開(kāi)了6000.01怎么辦啊
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
不是啊,是我們打給對(duì)方,對(duì)方不開(kāi)發(fā)票
你好,如果說(shuō)你給他打了錢,他不給你開(kāi)發(fā)票的話,第一就是你要給他要,如果確實(shí)你們已經(jīng)商量好了,約定好了,他就是不給你開(kāi)發(fā)票的話,你要借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款,然后匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行調(diào)整。