申報(bào)是按照6000申報(bào)個(gè)稅的
5月工資少扣員工個(gè)稅500元,實(shí)際要扣1000元,個(gè)稅申報(bào)也是按照1000元去報(bào),6月工資需要補(bǔ)回500元差額,應(yīng)該在工資哪里補(bǔ)扣?
你好,老師,我司一主管月工資7000元,每月正常申報(bào),扣個(gè)人所得稅60元,到7月份的時(shí)候,工資應(yīng)發(fā)2413.78元,我是按這個(gè)數(shù)申報(bào)的,當(dāng)月不用扣個(gè)人所得稅,后面實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候又改為7000元來(lái)發(fā)放,8月份按7000元來(lái)申報(bào),也不用扣個(gè)人所得稅,現(xiàn)在報(bào)9月份的工資薪金,申報(bào)7000元,扣個(gè)人所得稅42.41元,我需要重新補(bǔ)申報(bào)7月份的工資薪金嗎?
請(qǐng)問(wèn)員工工資7000元一個(gè)月,罰款1000元,借支500元,實(shí)際到手工資5500元。那么申報(bào)個(gè)稅是按7000元,還是按6000元申報(bào)呢?
請(qǐng)問(wèn)員工應(yīng)發(fā)工資6000元,公司扣欠款500元,實(shí)發(fā)工資5500元,那申報(bào)個(gè)稅時(shí)應(yīng)該報(bào)多少?
老師給員工申報(bào)個(gè)稅,公司承擔(dān)社保是1500元,個(gè)人承擔(dān)是500元,員工實(shí)際到手工資是5000元,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照5500的收入申報(bào)嗎
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
法人章可以用在幾個(gè)公司嗎
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與另外一公司合作充電樁項(xiàng)目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對(duì)方公司每月要將這個(gè)項(xiàng)目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項(xiàng)合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬(wàn)到我告訴,我公司需要支付哪些稅費(fèi)?我告訴是否需要開(kāi)票?不需要開(kāi)票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過(guò)了,一般實(shí)地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺(tái)空調(diào)4000多,因?yàn)槿绻莻€(gè)人購(gòu)買可以享受國(guó)補(bǔ),這樣公司就沒(méi)發(fā)票了,我想了一下可以讓個(gè)人先購(gòu)買,然后以二手的形式賣給公司,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,這樣行的通嗎?個(gè)人開(kāi)出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開(kāi)的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問(wèn)下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
公司中標(biāo)了專項(xiàng)資金項(xiàng)目,已收到項(xiàng)目設(shè)備預(yù)付款,但是財(cái)政直接支付給設(shè)備供貨商,請(qǐng)問(wèn)這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒(méi)有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會(huì)算清繳的,還有里面填表時(shí)的彌補(bǔ)虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購(gòu)蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報(bào)稅時(shí)我該怎么處理?會(huì)計(jì)上是都做成在建工程對(duì)嗎???
老師,外管證沒(méi)有報(bào)驗(yàn),但開(kāi)票了,后來(lái)不小心給刪除了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
意思是罰款是需要申報(bào)個(gè)稅的是吧
罰款是不需要申報(bào)的
若是獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等就要了是吧
獎(jiǎng)金肯定是需要申報(bào)的