你好不需要,直接在九月份繳納
你好,老師,我公司有一員工,月工資7000元/月,之前正常繳納個人所得稅60元,但是在7月、8月申報工資薪金的時候,系統(tǒng)生成不用繳納個人所得稅,現(xiàn)在申報9月工資的時候,他需要繳納個人所得稅42.41元,這個是怎么計算的呢?
你好,老師,我司一主管月工資7000元,每月正常申報,扣個人所得稅60元,到7月份的時候,工資應(yīng)發(fā)2413.78元,我是按這個數(shù)申報的,當(dāng)月不用扣個人所得稅,后面實際發(fā)放工資的時候又改為7000元來發(fā)放,8月份按7000元來申報,也不用扣個人所得稅,現(xiàn)在報9月份的工資薪金,申報7000元,扣個人所得稅42.41元,我需要重新補申報7月份的工資薪金嗎?
對上一完整納稅年度內(nèi)每月均在同一單位預(yù)扣預(yù)繳工資、薪金所得個人 所得稅且全年工資、薪金收入不超過 6 萬元的居民個人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳 本年度工資、薪金所得個人所得稅時,累計減除費用自 1 月份起直接按照全年 6 萬元計算扣除。即,在納稅人累計收入不超過 6 萬元的月份,暫不預(yù)扣預(yù)繳個人 所得稅;在其累計收入超過 6 萬元的當(dāng)月及年內(nèi)后續(xù)月份,再預(yù)扣預(yù)繳個人所得 稅。。。。。。。。。。。。。。。。。。但是我剛才申報2022.01月所屬期個稅時,員工工資7000元,為什么要預(yù)扣個稅?
公司是下發(fā)薪,7月份發(fā)放前期計提的6月份工資并于8月份申報個人所得稅;7月份計提的工資8月份發(fā)放并于9月份申報個人所得稅,依此類推。 老會計這么做的,我有點不明白,為什么7月份的發(fā)工資的時候不申報要到8月份才申報6月份工資
老師:員工工資是每月3500元,申報個人所得稅時工資薪金申報金額是3500元,,申報社保費是以本市最低3672元為申報額的,但是在2022年12月時,給員工發(fā)放了年終獎2萬元,申報12月份的個人所得稅時,工資薪金是以3500+20000=25500元申報的,這樣可以嗎?然后12月份的社保費應(yīng)以哪個數(shù)申,是以3672,還是25500元呢?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
你好,我少報了工資,不用再補申報,是嗎?
你好,七月份不是少報了,是按實際只不過是他的工資少,是這種情況吧,如果是的話不需要。
你好,老師,7月份的工資做工資表時2413.78,申報也是按這個數(shù),后面發(fā)放工資為7000元
那需要的需要補上的,如果你按7000來發(fā)的,就應(yīng)該按照這個來申報個稅。
你好,老師,那么我現(xiàn)在申報9月的工資,就要填寫7000+7000-2413.78=11586.22,是這樣嗎?
你好,你已經(jīng)申報了2413,你現(xiàn)在應(yīng)該申報7000加上7000減去2413才對。
好的,老師,我發(fā)給你的也是這樣計算的
好的,我看錯了,我以為你加上了2413。
恩,非常感謝老師
不用客氣,節(jié)日快樂。