同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
電商刷單發(fā)實(shí)物,我可以這么做賬嘛。 發(fā)出商品時(shí) 借發(fā)出商品,貸庫(kù)存商品。確認(rèn)收獲結(jié)算時(shí)借其他貨幣資金,貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品。退錢給刷單人時(shí),借其他應(yīng)收款,貸,其他貨幣資金
老師,公司才注冊(cè),沒(méi)有實(shí)收資本,房租和買辦公用品都是法人用微信支付的,我做賬借:其他貨幣資金—微信 貨:其他應(yīng)付款-法人 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貨:其他貨幣資金-微信 這樣做對(duì)嗎?
1借:應(yīng)付賬款-北京長(zhǎng)虹72000貸:銀行存款720002借:其他貨幣資金-外埠存款180000貸:銀行存款1800003借:在途物資151000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)25610貸:其他貨幣資金-外埠存款1766104借:銀行存款3390貸:其他貨幣資金-外埠存款33905、借:應(yīng)收賬款58500貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)85006、借:銀行存款58500貸:應(yīng)收賬款58500
小規(guī)模商貿(mào)公司的外賬這些分錄對(duì)不對(duì)?商品采購(gòu)時(shí)法人墊付的:借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款**** 銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款***公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 繳納稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
1.法人提取備用金借:其他貨幣資金-微信貸:其他應(yīng)付款-法人2.購(gòu)買產(chǎn)品或報(bào)銷費(fèi)用借:庫(kù)存商品/管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)貸:其他貨幣資金-微信3.銷售商品借:其他應(yīng)付款-法人貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開(kāi)票人有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對(duì),匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開(kāi)了,但是客戶又不要了,還沒(méi)掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項(xiàng)稅額嗎?沒(méi)有說(shuō)他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來(lái)的銷項(xiàng)稅額
老師 請(qǐng)問(wèn)我們有一張2023年開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對(duì)方?jīng)]有抵扣可以開(kāi)具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方采購(gòu)找不到了 這種情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來(lái)更正這個(gè)數(shù)據(jù)???也就是說(shuō),在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬(wàn),相當(dāng)于利潤(rùn)就要調(diào)增5萬(wàn),這就存在一個(gè)問(wèn)題,如果說(shuō)是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說(shuō)現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬(wàn),這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來(lái)進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說(shuō),當(dāng)時(shí)如果說(shuō)利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問(wèn)題?還是說(shuō)直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算?要與這個(gè)這個(gè)測(cè)算的時(shí)候,要測(cè)算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目