同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應(yīng)收賬款12000 貸主營(yíng)收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)成10000 貸庫存商品10000 計(jì)提出口退稅 借其他應(yīng)收款-出口退稅1300 貸應(yīng)交稅金-出口退稅(進(jìn)項(xiàng))1300,是這么做分錄不?
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請(qǐng)問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
電商刷單發(fā)實(shí)物,我可以這么做賬嘛。 發(fā)出商品時(shí) 借發(fā)出商品,貸庫存商品。確認(rèn)收獲結(jié)算時(shí)借其他貨幣資金,貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品。退錢給刷單人時(shí),借其他應(yīng)收款,貸,其他貨幣資金
小規(guī)模商貿(mào)公司的外賬這些分錄對(duì)不對(duì)?商品采購時(shí)法人墊付的:借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款**** 銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款***公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 繳納稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
根據(jù)資料(2),下列各項(xiàng)中,甲公司向生產(chǎn)工人發(fā)放電暖器的會(huì)計(jì)處理正確的是()。160000A.借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利160000貸:庫存商品160000B.借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利180800貸:庫存商品180800C.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本180800貸:庫存商品180800D.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本160000貸:庫存商品1600004.根據(jù)資料(3),下列各項(xiàng)中,甲公司銷售N產(chǎn)品相關(guān)會(huì)計(jì)處理正確的是()。A.確認(rèn)收人:借:銀行存款3390000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)390000B.確認(rèn)收人:借:應(yīng)收票據(jù)3444500貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收人3000000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)390000銀行存款54500C.確認(rèn)收人:借:其他貨幣資金-銀行匯票3444500貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)390000銀行存款54500D.結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2500000貸:庫存商品25000005.
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄