你好; 你們 是 銷售按什么來開票的; 按13% 嗎 ? 你是一般納稅人還是小規(guī)模
銷售2020年購(gòu)入自己使用過的固定資產(chǎn),并已抵扣的固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表如何填列?
老師,銷售自己的固定資產(chǎn),車,增值稅申報(bào)表怎么填
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?(開的是專票13個(gè)點(diǎn))
銷售自己使用過的固定資產(chǎn),報(bào)了增值稅,那么申報(bào)所得稅的時(shí)候需要加上銷售固定資產(chǎn)的收入嗎
老師,我企業(yè)在今年銷售固定資產(chǎn)小汽車,申報(bào)增值稅了,這樣增值稅報(bào)表收入大于所得稅報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)表收入,年終匯算時(shí)怎么填報(bào)表,銷售的固定資產(chǎn)填年報(bào)的那里
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
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一般納稅人,沒開發(fā)票,可以按簡(jiǎn)易征收嗎,當(dāng)時(shí)入賬也沒抵扣,沒有發(fā)票,只有二手車發(fā)票和合同
按2%交銷項(xiàng)稅對(duì)嗎
你好;? 你們 之前抵扣了嗎 ?? 之前是買二手車的話; 是按3%減按2%繳納增值稅的; 是的??
沒抵扣過
?你好; 按3%減按 2%報(bào)稅即可。? ??1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算; 3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
謝謝老師
?不客氣的。幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
老師,4月賣的車,4月還提折舊嗎
?你好; 當(dāng)月銷售當(dāng)月還得折舊; 次月開始不用了? ?
老師,我車原值是43000元,累計(jì)折舊是10212.48元,我銷售額是32200元。老師麻煩你幫我把整個(gè)清理過程的分錄,金額寫一下吧,銷項(xiàng)稅那塊我問會(huì)了,減征的稅額怎么寫分錄呀
稅金那不會(huì)算,不會(huì)寫分錄了
?好;? ? ?你們按好多來計(jì)算的。 按3%計(jì)算稅額? ?對(duì)吧? ? ??
沒明白,按簡(jiǎn)易征收
老師,銷售自己使用過的車必須交增值稅是嗎
?你好; 是的。必須要繳納的;? ? ?借固定資產(chǎn)清理 43000-10212.48?;? 累計(jì)折舊10212.48? ? 貸固定資產(chǎn)?43000? ?;? 借銀行存款? ??32200 貸固定資產(chǎn)清理32200/1.03 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?32200/1.03?*3%? ? ; 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益去 ;? 自己算下;我 給你列了? ?
那實(shí)際交2%,減免的1%,分錄怎么寫
?你好;? ? 比如借應(yīng)交稅費(fèi)? - 應(yīng)交增值稅; 貸銀行存款 ; 營(yíng)業(yè)外收入? ? ? (減免的1%做營(yíng)業(yè)外收入? ?)
老師,可以用二手車發(fā)票入賬嗎?按二手車發(fā)票等我稅率交稅對(duì)嗎
?你好;? 可以的; 假如你們不開 去找二手車市場(chǎng)去開票; 也可以入賬的? ?
那我就按二手車發(fā)票的稅額繳稅就行唄
?你好;? 你二手車發(fā)票與你實(shí)際 合同一致的話; 可以的? ?