你好同學(xué),可以的同學(xué)
老師你好,麻煩問下我現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表上有留底,現(xiàn)在政策不是讓留底退稅嗎,如果不想退的話,做未開票收入下個(gè)月在開了發(fā)票的話,可以在沖出來嗎
打擾下、咨詢個(gè)問題、上個(gè)月有留底稅額、沒有申請(qǐng)退稅做了未開發(fā)票收入、這個(gè)月全額沖回申報(bào)的時(shí)候提示對(duì)比異常、少2萬沖回就可以申報(bào)、請(qǐng)問您怎么處理
老師你好、5月增值稅申報(bào)后有留底稅額、專管員要求退稅或者轉(zhuǎn)未開發(fā)票收入里、然后就轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入申報(bào)了、就沒有留底稅額、現(xiàn)在報(bào)6月增值稅把未開發(fā)票沖回、只能沖回一部分不能全額沖回、全額沖回又有留底稅額、沒沖回的下個(gè)月還可以沖回嗎
留底稅額做未收入申報(bào),以后月份開發(fā)票了,未開票收入填報(bào)負(fù)數(shù)沖回,那實(shí)際發(fā)生的未開票收入正常申報(bào)嗎?不能沖當(dāng)時(shí)留底稅額做的那部分收入是嗎?
老師好,我們是餐飲業(yè),賬上有20多萬留底稅額,稅務(wù)打電話讓退稅,或者做未開票收入處理,我們不想退稅,想做未開票收入申報(bào),那么在賬上做一個(gè)收入憑證,但是這部分收入又未曾發(fā)生,以后月份開票再?zèng)_減,但是留底金額太大,這部分收入需要好幾年才能沖減掉,這個(gè)做法可行嗎?
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
個(gè)人墊付,開票給個(gè)人可以報(bào)銷嗎
老師好!問一下,A跟B采購,B跟c采購,c跟A采購,中間都有點(diǎn)差價(jià),可以嗎?
老師留底稅額轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入、未開發(fā)票收入金額、可以逐月沖回哦
有留底稅額就可以沖
不是留底稅額、是5月留底稅額轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入、然后逐月沖回可以不?因?yàn)樗镆蟛荒苡辛舻锥愵~
可以沖的啊同學(xué),不放心的話可以再次問專管員確認(rèn)一下
之前專管員讓轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入的、說之后沖回就行、也沒說一次沖回還是分次沖回、不好意思再麻煩專管員
這樣老是覺得分次和一次都可以
好的、那我就分次、謝謝老師
嗯嗯 不客氣同學(xué) 祝你生活愉快 滿意的話請(qǐng)打五星好評(píng),謝謝