你好 這個(gè)企業(yè)所得稅是看你的成本的,土地增值稅要看年度扣除項(xiàng)目,也是可以繳納的
房開企業(yè),先開了一部分的發(fā)票,增值稅500萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)499萬(wàn),本月應(yīng)交增值稅1萬(wàn),那么所得稅和土增交嗎
老師我們一般納稅人,1月開票1萬(wàn),2月開票1.5萬(wàn),3月開票2萬(wàn),4月開票0,我們每月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 之前我們是年末才轉(zhuǎn)銷進(jìn)銷項(xiàng)稅額的,那現(xiàn)在不管我們每月月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是否對(duì)了,現(xiàn)在需要把1-4月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷,分錄應(yīng)該怎么做呢?
一般納銳人企業(yè)有500萬(wàn)的利潤(rùn),要交多少企業(yè)所得稅?銷項(xiàng)900萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)400萬(wàn),增值稅和附加稅分別要交多少?
一般納稅人公司,本月開專用發(fā)票55萬(wàn),但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月要交多少增值稅和企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問,房開企業(yè),收到的土地增值稅退稅1000萬(wàn)元,抵欠應(yīng)交末交增值稅800萬(wàn)元,抵欠應(yīng)交未交附加稅200萬(wàn)元(款項(xiàng)無走銀行,只有稅局的一份通知),請(qǐng)問具體的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?謝謝(之前年度已交的土增稅已抵減成本,減少企業(yè)所得稅)
有沒有適合寫關(guān)于管理會(huì)計(jì)調(diào)研報(bào)告,用來分析其管理會(huì)計(jì)實(shí)踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時(shí)間點(diǎn)不是還有四年嗎?
你好,有一筆收入先計(jì)入應(yīng)收賬款,然后按照實(shí)際一年應(yīng)收多少分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提收入,現(xiàn)在這筆款要退,按收入退還是退應(yīng)收賬款
去年暫估了2.6萬(wàn)成本 1萬(wàn)服務(wù)費(fèi)用。 今年只來了1萬(wàn)的成本 和11300的差旅費(fèi)。 請(qǐng)問現(xiàn)在匯算清繳如何填表?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
老師 關(guān)于裝訂會(huì)計(jì)憑證 還有明細(xì)賬及報(bào)表 封面我可以直接做一個(gè)電子檔以A4紙直接打印了訂書機(jī)訂起嗎
請(qǐng)問工商年報(bào)中單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資公允價(jià)值基礎(chǔ)調(diào)整凈利潤(rùn),存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當(dāng)期還是每期都調(diào)整
5.31日之前一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。個(gè)體戶什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的年報(bào)。獨(dú)自企業(yè)什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的年報(bào)
老師,如果企業(yè)老板問我他應(yīng)該往回開什么樣的成本票可以抵扣銷項(xiàng)稅額,該怎么回答她,很明顯她肯定是要往回買成本票的,但我們是代理記賬公司,他的成本票怎么來的該要些什么資料
我意思這部分開票的收入,實(shí)現(xiàn)土增和所得稅的納稅義務(wù)了嗎?
是的,你開票的話,從增值稅的角度上來看,就已經(jīng)是確認(rèn)收入了