企業(yè)所得稅是按季度繳納的。在2023年1月份申報(bào)繳納 增值稅就是你這55要專票產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅。
一般納稅人公司本月開了100萬的增值稅普通發(fā)票。收到了30萬的增值稅專用發(fā)票。收到了20萬的增值稅普通發(fā)票。沒有期初留底,本月需要交增值稅多少錢?(稅率0.13%)
一般納稅人公司本月開了100萬的增值稅普通發(fā)票。收到了30萬的增值稅專用發(fā)票。收到了20萬的增值稅普通發(fā)票。沒有期初留底,本月需要交增值稅多少錢?(稅率0.13%)(不含稅)
一般納稅人公司,本月開專用發(fā)票55萬,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月要交多少增值稅和企業(yè)所得稅?
開票含稅金額4586000,留底進(jìn)項(xiàng)44萬要交多少增值稅,和企業(yè)所得稅?沒有成本票,一般納稅人13%.
公司一般納稅人,本月銷項(xiàng)專票開了20萬,普票開了3萬。那本月進(jìn)項(xiàng)是開進(jìn)來23萬@不交增值稅了,還是開20萬進(jìn)項(xiàng)不用交增值稅?
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
個人墊付,開票給個人可以報(bào)銷嗎
那不想交這么多增值稅,應(yīng)該要怎么做
本月開一些進(jìn)項(xiàng)票就可以抵扣一些增值稅對嗎 且對方本月只打款,25萬,還有30萬沒有打過來,這個要怎么做賬
那就只有有進(jìn)項(xiàng)票,或者你們目前有留抵稅嗎? 如果都沒有,只能和對方溝通作廢發(fā)票,下個月再開。再沒有其他辦法
留底稅在哪里可以查到?
作廢發(fā)票是直接在開票系統(tǒng)里開具負(fù)數(shù)嗎
沒有收到的款項(xiàng)就是應(yīng)收賬款
有進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣。留抵就是你賬上未交增值稅的借方余額。或者看10月份你增值稅申報(bào)表主表里,有期末留抵稅金金額。
好的,謝謝老師解答
不客氣的,麻煩給老師五星好評,謝謝!