您好 已通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)賬,可是報(bào)表出來(lái)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不上,報(bào)表對(duì)不起是正常的 不需要額外調(diào)整
老師們!節(jié)日快樂(lè)!我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有入賬,但是比如增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是可以抵扣的,我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了,但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目,而我的金蝶財(cái)套里也沒(méi)有這個(gè)科目,我是在損益類(lèi)科目最后添加了這個(gè)科目,這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了,請(qǐng)問(wèn)老師們我是不是在過(guò)賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目里就合適?
請(qǐng)問(wèn)老師,在21年做賬的時(shí)候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額,但是利潤(rùn)表里沒(méi)體現(xiàn),比如未分配利潤(rùn)年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬(wàn),但是本年凈利潤(rùn)是7萬(wàn),中間相差的2萬(wàn)就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,填財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)提醒我報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),但是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的,這個(gè)怎么處理呢?
稅務(wù)局為提前完成任務(wù)前一個(gè)會(huì)計(jì)年度預(yù)收了稅金,本年稅務(wù)內(nèi)部檢查要求退回,牽涉到稅金及附加科目的我已通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)賬,可是報(bào)表出來(lái)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不上,請(qǐng)問(wèn)報(bào)表如何調(diào)整?
去年預(yù)提的成本比實(shí)際發(fā)生的多了,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)交所得稅,匯算清繳后賬務(wù)怎么處理,成本多提的數(shù)和,應(yīng)付賬款-暫估,怎么調(diào)整,賬面能調(diào)對(duì)?用了以前年度損益賬戶(hù),但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不一致,這樣申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)有問(wèn)題嗎,勾稽不一致的報(bào)表需要調(diào)整嗎,還是正常申報(bào)就可以,還是需要手動(dòng)調(diào)整報(bào)表期初未分配利潤(rùn)數(shù)?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,賬上有以前年度損益調(diào)整科目,也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),但是資產(chǎn)負(fù)債表上“未分配利潤(rùn)”金額和利潤(rùn)表上的“利潤(rùn)總額”金額剛好相差的就是以前年度損益調(diào)整科目金額。申報(bào)電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)時(shí)候,審核不通過(guò),怎么處理呢?
給工人支付生活費(fèi),賬務(wù)處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會(huì)預(yù)收貨款5萬(wàn)或者10萬(wàn)元,次月開(kāi)發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!
2025年發(fā)現(xiàn)2024年獎(jiǎng)金少計(jì)提,可以直接去改2024年記帳憑證,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,公司法人賬戶(hù)在銀行貸款100萬(wàn),用于支付另一股東退股資金70萬(wàn),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,其中的貸款利息應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)截止申報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候報(bào)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們買(mǎi)禮品送給客戶(hù),取得的發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
請(qǐng)問(wèn)公司是養(yǎng)殖豬的有時(shí)候有幾百頭,有時(shí)候有一千來(lái)頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒(méi)要過(guò),今天老板問(wèn)我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報(bào)稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開(kāi)票嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
那就一直讓它對(duì)不上嗎?始終差以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)字?
下年一月份就自動(dòng)對(duì)上了