你好 該批原材料入賬價(jià)值=4500萬(wàn)%2B9萬(wàn)%2B3萬(wàn)%2B2.7萬(wàn) 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
39. 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本期購(gòu)入原材料150公斤,收到的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款900萬(wàn)元,增值稅稅額為117萬(wàn)元。另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用8.37萬(wàn)元(不考慮增值稅),包裝費(fèi)3萬(wàn)元(不考慮增值稅),運(yùn)輸途中保險(xiǎn)費(fèi)用2.7萬(wàn)元(不考慮增值稅)。原材料運(yùn)抵企業(yè)后,驗(yàn)收入庫(kù)原材料為148公斤,運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗2公斤,甲公司原材料單位成本為( )萬(wàn)元。(保留兩位小數(shù)) 老師,問(wèn)什么這個(gè)題目,算單位成本,不需要加增值稅
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本期購(gòu)入原材料150公斤,收到的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款900萬(wàn)元,增值稅稅額為117萬(wàn)元。另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用8.37萬(wàn)元,包裝費(fèi)3萬(wàn)元,運(yùn)輸途中保險(xiǎn)費(fèi)用2.7萬(wàn)元。原材料運(yùn)抵企業(yè)后,驗(yàn)收入庫(kù)原材料為148公斤,運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗2公斤。甲公司原材料入賬價(jià)值為()萬(wàn)元。A.1031.07B.914.07C.908.37D.902.07
甲公司為增值稅一般納稅人,購(gòu)入原材料100噸,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為每噸2000元,增值稅額為26000元。取得運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元。另付裝卸費(fèi)用160元、途中保險(xiǎn)費(fèi)用為400元,原材料運(yùn)抵企業(yè)后,驗(yàn)收入庫(kù)原材料為96噸,運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗4噸。會(huì)計(jì)分錄如下:
甲公司系增值稅一般納稅人,購(gòu)入原材料750千克,收到的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款4500萬(wàn)元、增值稅稅額585%萬(wàn)元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用9萬(wàn)元并取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為9;包裝費(fèi)3萬(wàn)元、途中保險(xiǎn)費(fèi)用2.7萬(wàn)元(均不考慮增值稅)。原材料運(yùn)達(dá)后,驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量為748千克,差額部分為運(yùn)輸途中發(fā)生的合理?yè)p耗。則該批原材料入賬價(jià)值,并寫(xiě)分錄
甲公司系增值稅一般納稅人,購(gòu)入原材料750千克,收到的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款4500萬(wàn)元、增值稅稅額585%萬(wàn)元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用9萬(wàn)元并取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為9;包裝費(fèi)3萬(wàn)元、途中保險(xiǎn)費(fèi)用2.7萬(wàn)元(均不考慮增值稅)。原材料運(yùn)達(dá)后,驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量為748千克,差額部分為運(yùn)輸途中發(fā)生的合理?yè)p耗。則該批原材料入賬價(jià)值,并寫(xiě)分錄
我們老板的其他公司,可以替a公司,直接給它的員工發(fā)工資嗎【打到他們個(gè)人卡里】?作為加工費(fèi)/貨款的支付? 這些人有的報(bào)了個(gè)稅,有的沒(méi) 至于這個(gè)A公司,他的銀行賬戶被凍結(jié)了。 這樣做有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
不含稅金額怎么算的?
老師。我們社保最低基數(shù)4559,如果有員工工資是按崗位工資4000,績(jī)效,那些做成,最后工資是6000,社保我可以按4559報(bào)嗎?是高于崗位工資的。
請(qǐng)幫助解答此題,是否剔除1-3月份的?是否×9/12
老師請(qǐng)問(wèn)公司從5月份從小規(guī)模納稅人升到一般納稅人,那稅費(fèi)種認(rèn)定信息怎么還是小規(guī)模納稅人納稅期限,還是季度申報(bào),
請(qǐng)問(wèn)老師,交租賃合同印花稅,計(jì)稅金額是150萬(wàn),為什么印花稅沒(méi)減免呢
請(qǐng)問(wèn)老師,只有發(fā)票內(nèi)容是會(huì)議費(fèi)的才能入會(huì)議費(fèi)科目嗎
為方便納稅調(diào)增,可以把二級(jí)科目直接設(shè)置為納稅調(diào)整嗎 例如裝修款無(wú)發(fā)票,每個(gè)月長(zhǎng)期待攤,可以直接科目為:管理費(fèi)用—裝修款攤銷(納稅調(diào)整)
小規(guī)模填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊期末余額是否是當(dāng)年發(fā)生額加上年初余額
前半年公司都要報(bào)什么稅呢?
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沒(méi)有數(shù)字嗎?
你好 該批原材料入賬價(jià)值=4500萬(wàn)%2B9萬(wàn)%2B3萬(wàn)%2B2.7萬(wàn) 借:原材料4500萬(wàn)%2B9萬(wàn)%2B3萬(wàn)%2B2.7??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)585萬(wàn)%2B9萬(wàn)*9%, ?貸:應(yīng)付賬款等科目(借方合計(jì)金額)
看不懂,有沒(méi)有清楚點(diǎn)的
看不懂的地方具體是哪里呢,具體的計(jì)算過(guò)程都給你列出來(lái)了啊
B是什么意思?
麻煩指出來(lái)B在哪里,只有加號(hào),乘號(hào)啊
4500萬(wàn)%2B9萬(wàn)%2B3萬(wàn)%2B2.7萬(wàn)
你好,數(shù)據(jù)之間都是加號(hào),沒(méi)有什么B啊
沒(méi)有答案嗎?我不要計(jì)算過(guò)程
你好 該批原材料入賬價(jià)值=4514.7萬(wàn) 借:原材料?4514.7萬(wàn) , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)585.81萬(wàn) ?貸:應(yīng)付賬款等科目5100.51萬(wàn)