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上一年度,固定資產(chǎn)計(jì)入辦公費(fèi)用,現(xiàn)在如何調(diào)整

2022-04-26 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-26 15:13

這邊辦公費(fèi)用不累計(jì),上一年度的辦公費(fèi)已經(jīng)清零了,而且單位沒有損益類科目

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齊紅老師 解答 2022-04-26 15:13

你好 借 固定資產(chǎn) 貸以前年度損益 調(diào)整?

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快賬用戶2078 追問 2022-04-26 15:14

單位沒有損益類科目

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齊紅老師 解答 2022-04-26 15:19

沒有這個(gè)科目用未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶2078 追問 2022-04-26 15:19

也沒有未分配利潤(rùn),只有利潤(rùn)

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快賬用戶2078 追問 2022-04-26 15:22

那怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-04-26 15:23

沒有這個(gè)科目,就去增加一下。

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快賬用戶2078 追問 2022-04-26 15:27

那期末計(jì)算利潤(rùn)總額是加未分配利潤(rùn)還是減呢

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齊紅老師 解答 2022-04-26 15:28

。未分配利潤(rùn)記在貸方會(huì)增加。

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快賬用戶2078 追問 2022-04-26 15:29

我的意思是期末算總利潤(rùn)的時(shí)候要加上未分配利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-26 15:29

這個(gè)是直接就調(diào)整未分配利潤(rùn)了,不存在其他了。

頭像
快賬用戶2078 追問 2022-04-26 15:30

那期末要調(diào)整未分配利潤(rùn),那如何調(diào)整呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-26 15:30

。手動(dòng)填寫調(diào)整未分配利潤(rùn)期初數(shù)。

頭像
快賬用戶2078 追問 2022-04-26 15:31

那固定資產(chǎn)期末要加在利潤(rùn)里吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-26 15:32

。固定資產(chǎn)是在資產(chǎn)負(fù)債表填寫。不是利潤(rùn)表。

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這邊辦公費(fèi)用不累計(jì),上一年度的辦公費(fèi)已經(jīng)清零了,而且單位沒有損益類科目
2022-04-26
您好,同學(xué) 就是把他整體過度到新的賬套中哦
2023-03-22
他之前全部做了管理費(fèi)用的嗎。
2023-03-01
借原材料貸固定資產(chǎn) 之前做了折舊嗎
2022-04-29
你好 多計(jì)提 的紅沖處理??
2022-03-08
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