同學(xué)你好 這個(gè)一般是,當(dāng)前所屬期應(yīng)與增值稅申報(bào)所屬期一致

你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒(méi)有退稅?,F(xiàn)在申報(bào)出口退稅時(shí),生產(chǎn)免抵退申報(bào)匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)
老師,你好,是不是生產(chǎn)出口的才需要在本期申報(bào)之前讀入上期反饋,然后外貿(mào)出口申報(bào)之前不用讀入上期審核反饋?然后我讀入反饋是以上期的日期進(jìn)入退稅系統(tǒng)讀入反饋后退出來(lái)再以本期所屬期進(jìn)入錄系統(tǒng)還是可以在以本期錄系統(tǒng)的所屬期進(jìn)入讀上期的反饋然后直接接著做本期的錄入?
老師 你好生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅 所屬期填寫有什么需要注意的嗎.今天是25號(hào) 我還可以寫4月所屬期嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),出現(xiàn),211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書什么意思211-1證書編號(hào)1 211_2證書編號(hào)2還有211_2發(fā)證時(shí)間1 211-4發(fā)證時(shí)間2什么意思,怎么填寫,我們是去年批準(zhǔn)的高企
老師上午好,有(稅務(wù)總局公告2022年第14號(hào))的解讀嗎?我們企業(yè)去年申請(qǐng)過(guò)一次增量留底退稅了,今年四月所屬期留底為0,五月所屬期產(chǎn)生了新的留底,我現(xiàn)在可以申請(qǐng)存量留底退稅嗎?
公司買土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開(kāi)和庫(kù)存這個(gè)怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣怎么做分錄
工程公司,負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),她們說(shuō)是預(yù)估的人工生活費(fèi),這個(gè)是什么情況?
計(jì)提工資與實(shí)際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務(wù)師準(zhǔn)考證從哪里打印
我們租了一個(gè)辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個(gè)完整的記賬分錄
老師,你好, 請(qǐng)問(wèn)一下,我們給員工油補(bǔ),油補(bǔ) 呢就是給員工公司加油卡,最后開(kāi)公司發(fā)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣風(fēng)險(xiǎn)大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報(bào)
收到員工宿舍上月付款租賃費(fèi)的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開(kāi)票65000,稅金是多少。
董老師,又有問(wèn)題請(qǐng)教您了

