您好 請(qǐng)問您暫估的時(shí)候是按照不含稅金額暫估的么
2020年12月暫估入庫(kù)的時(shí)候是價(jià)稅合計(jì)金額,2021年6月收到發(fā)票后是專票,應(yīng)該怎么沖銷之前暫估的含稅金額?
暫估的成本1000元;來的專票是不含稅金額800,稅額104元,我現(xiàn)在怎么做賬,怎么沖暫估
老師,我收到發(fā)票,金額10萬(wàn),稅額13000,價(jià)稅合計(jì)113000元,沖暫估,那我可沖暫估的金額是不含稅的10萬(wàn)是嗎?
老師您好,就是,我沖暫估的金額必須和我做的成本金額相符嗎?比如我收到前期發(fā)票金額是4.9萬(wàn)包含稅費(fèi),我暫估沖5萬(wàn)影響嗎?
老師好,比如去年暫估了成本68萬(wàn)元,然后今年收到了專票成本68萬(wàn)元,但是這部分專票成本是可以抵扣的,那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬(wàn)元呢?還是沖銷不含稅的金額呢???
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問: 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
這個(gè)我也不太清楚,請(qǐng)問怎么區(qū)分含不含稅的暫估
看當(dāng)時(shí)暫估的附件 上面有沒有注明 或者看合同對(duì)應(yīng)
老師,會(huì)計(jì)暫估的時(shí)候沒有任何附近,直接寫的分錄
那就把暫估金額紅沖 然后根據(jù)發(fā)生寫分錄
老師,去年的專票是維修費(fèi),屬于管理費(fèi)的,我調(diào)整以前年度損益不含稅金額入賬。那去年發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)用在今年抵扣可以嗎
去年發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)用在今年抵扣可以的