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老師,我收到發(fā)票,金額10萬(wàn),稅額13000,價(jià)稅合計(jì)113000元,沖暫估,那我可沖暫估的金額是不含稅的10萬(wàn)是嗎?

2022-04-26 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-26 09:34

您好 請(qǐng)問您暫估的時(shí)候是按照不含稅金額暫估的么

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快賬用戶2637 追問 2022-04-26 09:36

這個(gè)我也不太清楚,請(qǐng)問怎么區(qū)分含不含稅的暫估

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齊紅老師 解答 2022-04-26 09:37

看當(dāng)時(shí)暫估的附件 上面有沒有注明 或者看合同對(duì)應(yīng)

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快賬用戶2637 追問 2022-04-26 09:38

老師,會(huì)計(jì)暫估的時(shí)候沒有任何附近,直接寫的分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-26 09:41

那就把暫估金額紅沖 然后根據(jù)發(fā)生寫分錄

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快賬用戶2637 追問 2022-04-26 09:42

老師,去年的專票是維修費(fèi),屬于管理費(fèi)的,我調(diào)整以前年度損益不含稅金額入賬。那去年發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)用在今年抵扣可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-26 09:44

去年發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)用在今年抵扣可以的

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您好 請(qǐng)問您暫估的時(shí)候是按照不含稅金額暫估的么
2022-04-26
你好,可以不一致的,暫估本來就不是正確的
2023-01-08
你好,是的按照不含稅金額
2021-12-08
直接 借:應(yīng)付賬款-暫估 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ? ? ?應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2024-03-04
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款10萬(wàn)-13000
2022-01-12
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