久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

暫估的成本1000元;來的專票是不含稅金額800,稅額104元,我現(xiàn)在怎么做賬,怎么沖暫估

2022-03-10 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-10 13:06

借主營業(yè)務成本貸應付賬款這么做的嗎?

頭像
快賬用戶4625 追問 2022-03-10 13:06

對的對的

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-10 13:08

借應付賬款貸,以前年度損益調(diào)整1000。 借以前年度損益調(diào)整800 應交稅費應交增值稅進項104 貸應付賬款。

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-10 13:08

匯算清繳需要調(diào)整200。

頭像
快賬用戶4625 追問 2022-03-10 13:09

就是今年一月份暫估的

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-10 13:16

借應付帳款借主營業(yè)務成本-1000 借主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項 貸應付帳款

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借主營業(yè)務成本貸應付賬款這么做的嗎?
2022-03-10
您好,這個的話,你就需要全部沖銷暫估,然后按照這個11和1.43 單獨做一個采購
2023-11-09
你好,你這個暫估的分錄金額有多少呢
2023-11-09
你好:沖暫估分錄: 借:主營業(yè)務成本 負數(shù)紅字 貸:應付賬款-暫估款 負數(shù)紅字 發(fā)票入賬: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-某公司 差額不用管,結轉到本期即可!
2024-02-28
你好? 沖暫估 。借成本負數(shù) 貸 應付賬款負數(shù)等? 看你之前掛的什么科目? 對應的紅沖??
2021-01-07
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×