你好? ?申報(bào)信息查詢? 看下? ?是不是已經(jīng)申報(bào)提交了
您好,我問你個(gè)問題,企業(yè)所得稅,預(yù)提未交,以后年度虧損所以一直沒交,是不是說這種情況,所得稅季度納稅申報(bào),年度匯算清繳,比如一季度盈利納稅申報(bào)交稅然后做賬,結(jié)果后幾個(gè)季度一直虧損,年度匯算清繳也是負(fù)的所以不用交稅,然后正常情況下是要沖這筆帳,但是企業(yè)沒沖,都有兩年了,我今年想著把它沖掉
請(qǐng)問下各位老師。這個(gè)季度開票太多?,F(xiàn)在申報(bào)發(fā)現(xiàn)彌補(bǔ)年度虧損后要繳納兩萬多的企業(yè)所得稅,請(qǐng)問還有補(bǔ)救的辦法嗎 ??我只要一提交了申報(bào)是不是就馬上要交稅還是說等年度匯算清繳的時(shí)候才交?急。。。
老師,請(qǐng)問我2021年底利潤總額是240W以前年度虧損是270W,2021年底四季度的時(shí)候不用交稅,但是有20年固定資產(chǎn)一次性扣除后計(jì)提的累計(jì)折舊94萬,這個(gè)94萬是不是會(huì)在22年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增加補(bǔ)繳稅?
就是正常的匯算清繳了,上年度虧損,需要退稅20萬,但是我正常提交匯算清繳退稅申請(qǐng)時(shí),系統(tǒng)提示消息顯示“2021年1月15日”已經(jīng)提交,請(qǐng)勿重復(fù)提交申請(qǐng),但我21年提交的是20年的呀,我今年提交的是上年度的啊,我就很懵
老師,匯算清繳已上報(bào),去年顯示虧損,第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)就抵扣了,沒交稅,但目前匯算清繳年報(bào)發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤了,怎么辦呀,我正常更改年報(bào),抵扣的那個(gè)稅是什么時(shí)候補(bǔ)繳上呢
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師不好 462題第五題為什么除以1.09?。坎皇呛?jiǎn)易計(jì)稅嗎?
請(qǐng)問下,過程有點(diǎn)長(zhǎng),是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動(dòng),有時(shí)候充100送10元,有時(shí)候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個(gè)收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會(huì)計(jì)的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會(huì)員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個(gè)直接按照軟件的不對(duì),利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會(huì)員卡,哪些是100送10元活動(dòng)還是500送50的,這個(gè)是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準(zhǔn)呀,老師這個(gè)是不是無解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個(gè)數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請(qǐng)問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費(fèi)用,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費(fèi)稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對(duì)方在幾個(gè)月后付款時(shí)直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫存股會(huì)導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
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確定沒有申報(bào)的話 明天再試下