你好同學(xué),借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個(gè)公司是之前別人過(guò)戶給我們老板的,過(guò)戶來(lái)將近3年了我們一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入等,現(xiàn)在要注銷,核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬(wàn)的應(yīng)付賬款(開(kāi)票方顯示是中國(guó)電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費(fèi))20萬(wàn),一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷,請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整
老師,我們老板其他人手里盤下一家老務(wù)公司,移交過(guò)來(lái)就幾張報(bào)表,沒(méi)有憑證和賬本,科目明細(xì)表里應(yīng)收賬款100多萬(wàn),問(wèn)之前財(cái)務(wù)說(shuō)她沒(méi)收到銀行回單所以這筆錢一直掛著,問(wèn)之前管網(wǎng)銀的人說(shuō)應(yīng)該已經(jīng)到帳了,接下來(lái)我去銀行啦明細(xì),應(yīng)收沖平的話銀行賬戶就多處這筆錢,但其實(shí)銀行帳上沒(méi)有錢,這銀行一百多萬(wàn)怎么做平,我想請(qǐng)教一下老師
老師好,請(qǐng)問(wèn)2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn),對(duì)方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了,因?yàn)闊o(wú)法開(kāi)票,給我們一臺(tái)設(shè)備價(jià)值20萬(wàn),這臺(tái)設(shè)備也沒(méi)有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時(shí)入賬是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)時(shí)不太了解稅法就沒(méi)及時(shí)處理,后來(lái)在2019年匯算清繳時(shí)調(diào)增了無(wú)票的折舊費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款,可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎?有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?這臺(tái)設(shè)備沒(méi)有任何手續(xù)。
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師,我們是公立醫(yī)院,之前2015年有筆政府采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有入賬,手工賬已經(jīng)入賬,50多萬(wàn)的設(shè)備,之前財(cái)政付款30萬(wàn),剩余20多萬(wàn)的應(yīng)付款沒(méi)有掛賬,現(xiàn)在想要把這筆業(yè)務(wù)掛上,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
如果計(jì)算產(chǎn)品成本,研發(fā)要算進(jìn)去嘛?
老師,如果銀行貸款額度是五百萬(wàn),報(bào)表要注意哪些指標(biāo),資產(chǎn)達(dá)到多少規(guī)模呀
老師請(qǐng)問(wèn)一下股票價(jià)值為什么不是B而是C
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來(lái)的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師出口收入不用繳水利基金嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育學(xué)哪個(gè)?為什么學(xué)分不一樣?
假如,發(fā)現(xiàn)24年每月的貨款利息做成了往來(lái),現(xiàn)在匯算清繳還能改不?帳怎么處理
老師您好,生產(chǎn)空調(diào)的廠家銷售自產(chǎn)空調(diào)并負(fù)責(zé)安裝,增值稅按照(兼營(yíng))適用不同稅率開(kāi)票嗎?
如果工廠生產(chǎn)不飽和,比如有兩個(gè)車間,a車間生產(chǎn)c產(chǎn)品,b車間生產(chǎn)d產(chǎn)品,這個(gè)月因?yàn)闆](méi)有d產(chǎn)品的訂單,只有c產(chǎn)品的訂單,所以只有a車間在生產(chǎn),b車間未生產(chǎn),那月底b車間的員工工資及水電費(fèi)怎么分?jǐn)??是分?jǐn)偟絚產(chǎn)品上嘛?
你好老師,銷售方銷售設(shè)備,沒(méi)驗(yàn)收之前,想先開(kāi)部分發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
老師,那付款的30萬(wàn)怎么入賬呢,固定資產(chǎn)是入20多萬(wàn),還是50多萬(wàn)呢
你好同學(xué),固定資產(chǎn)入50多萬(wàn)
那已經(jīng)付款的30萬(wàn)入什么科目呢
已經(jīng)付款的30萬(wàn)的計(jì)入應(yīng)付賬款
老師,之前沒(méi)有記入系統(tǒng),政府直接把30萬(wàn)打到對(duì)方賬戶?,F(xiàn)在是想把剩余的20多萬(wàn)掛上應(yīng)付賬款。
你好同學(xué),可以的啊
您的意思是借方,固定資產(chǎn),貸方應(yīng)付賬款嗎
你好同學(xué),是的聰明的同學(xué)
老師,可是之前已經(jīng)付了30萬(wàn),再掛應(yīng)付的話,就增加了應(yīng)付賬款
借:固定資產(chǎn)30 應(yīng)付賬款20 貸 固定資產(chǎn) 50
應(yīng)付賬款應(yīng)該是增加20吧
晚上同學(xué),是的哈同學(xué)。
可是,您上面的分錄,不是減少應(yīng)付賬款20嗎
這個(gè)按照您那邊的做法,說(shuō)得通也是可以的,老師也是種參考,看個(gè)人理解了