你好同學(xué),借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個(gè)公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等,現(xiàn)在要注銷,核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬的應(yīng)付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費(fèi))20萬,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷,請(qǐng)問我該怎么調(diào)整
老師,我們老板其他人手里盤下一家老務(wù)公司,移交過來就幾張報(bào)表,沒有憑證和賬本,科目明細(xì)表里應(yīng)收賬款100多萬,問之前財(cái)務(wù)說她沒收到銀行回單所以這筆錢一直掛著,問之前管網(wǎng)銀的人說應(yīng)該已經(jīng)到帳了,接下來我去銀行啦明細(xì),應(yīng)收沖平的話銀行賬戶就多處這筆錢,但其實(shí)銀行帳上沒有錢,這銀行一百多萬怎么做平,我想請(qǐng)教一下老師
老師好,請(qǐng)問2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費(fèi)50萬,對(duì)方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了,因?yàn)闊o法開票,給我們一臺(tái)設(shè)備價(jià)值20萬,這臺(tái)設(shè)備也沒有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時(shí)入賬是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)時(shí)不太了解稅法就沒及時(shí)處理,后來在2019年匯算清繳時(shí)調(diào)增了無票的折舊費(fèi)。請(qǐng)問老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款,可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎?有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?這臺(tái)設(shè)備沒有任何手續(xù)。
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師,我們是公立醫(yī)院,之前2015年有筆政府采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)里面沒有入賬,手工賬已經(jīng)入賬,50多萬的設(shè)備,之前財(cái)政付款30萬,剩余20多萬的應(yīng)付款沒有掛賬,現(xiàn)在想要把這筆業(yè)務(wù)掛上,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
辦公室裝修??傤~20萬。需要提供什么資料報(bào)賬哦
比方說,停賬幾個(gè)月了?,F(xiàn)在客戶說想恢復(fù)正常。那么停的那幾個(gè)月是不收費(fèi)嗎[捂臉]直接跳到8月開始收?一般怎么計(jì)費(fèi)
老師請(qǐng)問收到:*經(jīng)營租賃*營銷基金需要交印花稅嗎。
老師,個(gè)稅的稅務(wù)籌劃方法有哪些喲?
這道題,繼續(xù)使用舊設(shè)備投資期的現(xiàn)金流量,為什么不考慮折舊抵稅?
去年取得的專票已入賬,因?yàn)轫?xiàng)目提前接算了,所以產(chǎn)生了多余成本,可以退回去嗎?
8月份發(fā)現(xiàn)銀行存款美元戶有一筆0.06美金漏記賬了,現(xiàn)在調(diào)節(jié)銀行存款余額調(diào)節(jié)表,那么登記賬憑證時(shí)這個(gè)0.06美金用的匯率是不是6月份匯率?
老師,我現(xiàn)在手里有一份12月份財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在需要填寫12月份的納稅申報(bào)表,請(qǐng)問,我能在財(cái)務(wù)報(bào)表里找到納稅申報(bào)表需要的數(shù)據(jù)嗎?
你好老師,我司和境外業(yè)務(wù),合同里面有銷售硬件和技術(shù)服務(wù)這兩項(xiàng),硬件交易是在境內(nèi),不報(bào)關(guān)出口,技術(shù)服務(wù)怎么界定跨境免稅?
我向房東租房,但是公司代付房租,是開專票還是普票?
老師,那付款的30萬怎么入賬呢,固定資產(chǎn)是入20多萬,還是50多萬呢
你好同學(xué),固定資產(chǎn)入50多萬
那已經(jīng)付款的30萬入什么科目呢
已經(jīng)付款的30萬的計(jì)入應(yīng)付賬款
老師,之前沒有記入系統(tǒng),政府直接把30萬打到對(duì)方賬戶?,F(xiàn)在是想把剩余的20多萬掛上應(yīng)付賬款。
你好同學(xué),可以的啊
您的意思是借方,固定資產(chǎn),貸方應(yīng)付賬款嗎
你好同學(xué),是的聰明的同學(xué)
老師,可是之前已經(jīng)付了30萬,再掛應(yīng)付的話,就增加了應(yīng)付賬款
借:固定資產(chǎn)30 應(yīng)付賬款20 貸 固定資產(chǎn) 50
應(yīng)付賬款應(yīng)該是增加20吧
晚上同學(xué),是的哈同學(xué)。
可是,您上面的分錄,不是減少應(yīng)付賬款20嗎
這個(gè)按照您那邊的做法,說得通也是可以的,老師也是種參考,看個(gè)人理解了