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老師好,請(qǐng)問(wèn)2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn),對(duì)方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了,因?yàn)闊o(wú)法開(kāi)票,給我們一臺(tái)設(shè)備價(jià)值20萬(wàn),這臺(tái)設(shè)備也沒(méi)有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時(shí)入賬是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)時(shí)不太了解稅法就沒(méi)及時(shí)處理,后來(lái)在2019年匯算清繳時(shí)調(diào)增了無(wú)票的折舊費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款,可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎?有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?這臺(tái)設(shè)備沒(méi)有任何手續(xù)。

2020-09-11 22:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-11 22:29

你好,可以抵扣的 沒(méi)事

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快賬用戶9813 追問(wèn) 2020-09-11 22:30

老師,這樣抵消后預(yù)付賬款還剩30萬(wàn)要怎么處理好呢?

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快賬用戶9813 追問(wèn) 2020-09-11 22:31

抵消具體要怎么做分錄呢?麻煩您詳細(xì)說(shuō)一下吧!

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齊紅老師 解答 2020-09-11 22:36

你好,對(duì)方欠你們多少錢?

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快賬用戶9813 追問(wèn) 2020-09-11 22:38

我們付了50萬(wàn),對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2020-09-11 22:50

借固定資產(chǎn)20,工程施工30貸預(yù)付賬款50

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快賬用戶9813 追問(wèn) 2020-09-11 22:59

我們現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)了,還能記入工程施工嗎?工程施工屬于什么費(fèi)用呢?匯算清繳還要調(diào)增這30萬(wàn)吧?

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快賬用戶9813 追問(wèn) 2020-09-11 23:00

老師:還需要什么附件嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 23:08

你之前的都做了成本收入嗎

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快賬用戶9813 追問(wèn) 2020-09-11 23:11

預(yù)付賬款掛賬了 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,無(wú)票設(shè)備入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。無(wú)票設(shè)備的折舊費(fèi)已經(jīng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增了!

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齊紅老師 解答 2020-09-11 23:26

不是你這個(gè)業(yè)務(wù),你的勞務(wù)費(fèi)還沒(méi)有做上去,你就已經(jīng)完工作做完了結(jié)賬啦?

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快賬用戶9813 追問(wèn) 2020-09-11 23:31

因?yàn)闆](méi)有取得發(fā)票,所以這預(yù)付的50萬(wàn)一直掛著,怕做錯(cuò)了!

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快賬用戶9813 追問(wèn) 2020-09-11 23:32

現(xiàn)在想處理,不知道要怎么做!

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齊紅老師 解答 2020-09-12 01:25

之前做了收入沒(méi)有做成本還是咋了

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你好,可以抵扣的 沒(méi)事
2020-09-11
你好,那你要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哦
2020-08-18
可以找你的經(jīng)銷商復(fù)印一下當(dāng)初那張發(fā)票
2021-11-01
同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估應(yīng)付款科目) 600,000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 600,000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 300,000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 300,000
2024-04-12
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)沖含稅金額嗎
2023-04-18
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