你好,可以抵扣的 沒(méi)事
老師好,請(qǐng)問(wèn)2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn),對(duì)方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了,因?yàn)闊o(wú)法開(kāi)票,給我們一臺(tái)設(shè)備價(jià)值20萬(wàn),這臺(tái)設(shè)備也沒(méi)有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時(shí)入賬是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)時(shí)不太了解稅法就沒(méi)及時(shí)處理,后來(lái)在2019年匯算清繳時(shí)調(diào)增了無(wú)票的折舊費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款,可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎?有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?這臺(tái)設(shè)備沒(méi)有任何手續(xù)。
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
丙股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱丙公司)為一家上市公司,屬于增值稅一般納稅人其存貨和機(jī)器設(shè)備適用的增值稅稅率均為13%。2019年至2022年與固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)資料如下:1.2019年12月12日,丙公司購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)車間使用不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為350萬(wàn)元,增值稅為45.5萬(wàn)元,另發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)等5萬(wàn)元(不考慮運(yùn)費(fèi)抵扣增值稅的因素),款項(xiàng)以銀行存款支付:沒(méi)有發(fā)生其他相關(guān)稅費(fèi)。該設(shè)備于當(dāng)日投人使用,預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為15萬(wàn)元,采用直線法計(jì)提折舊。2.2020年12月31日,丙公司對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)其已經(jīng)發(fā)生減值,預(yù)計(jì)可收回金額為285萬(wàn)元;計(jì)提減值準(zhǔn)備后,該設(shè)備原預(yù)計(jì)使用年限、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法保持固定不變。3.2021年12月31日,該設(shè)備因遭受自然災(zāi)害發(fā)生嚴(yán)重毀損,丙公司決定進(jìn)行處置,取得殘料變價(jià)收入10萬(wàn)元、收到保險(xiǎn)公司賠償款30萬(wàn)元,發(fā)生清理費(fèi)用3萬(wàn)元;款項(xiàng)均以銀行存款收付,不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。要求:根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。(1)請(qǐng)計(jì)算2019年12月12日取得該設(shè)備的入賬成本。(2)編制2019年12
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒(méi)有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫(xiě),直接減去20后填寫(xiě)嗎?之前100,現(xiàn)在寫(xiě)80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書(shū)上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
每個(gè)月月底除了要計(jì)提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計(jì)提哪些稅嗎?
最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
老師,電子火車票勾選了,附表二是填幾個(gè)地方
老師,這樣抵消后預(yù)付賬款還剩30萬(wàn)要怎么處理好呢?
抵消具體要怎么做分錄呢?麻煩您詳細(xì)說(shuō)一下吧!
你好,對(duì)方欠你們多少錢?
我們付了50萬(wàn),對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。
借固定資產(chǎn)20,工程施工30貸預(yù)付賬款50
我們現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)了,還能記入工程施工嗎?工程施工屬于什么費(fèi)用呢?匯算清繳還要調(diào)增這30萬(wàn)吧?
老師:還需要什么附件嗎?
你之前的都做了成本收入嗎
預(yù)付賬款掛賬了 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,無(wú)票設(shè)備入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。無(wú)票設(shè)備的折舊費(fèi)已經(jīng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增了!
不是你這個(gè)業(yè)務(wù),你的勞務(wù)費(fèi)還沒(méi)有做上去,你就已經(jīng)完工作做完了結(jié)賬啦?
因?yàn)闆](méi)有取得發(fā)票,所以這預(yù)付的50萬(wàn)一直掛著,怕做錯(cuò)了!
現(xiàn)在想處理,不知道要怎么做!
之前做了收入沒(méi)有做成本還是咋了