同學,你好
跨境技術(shù)服務是否免稅取決于具體情況,但一般情況下,向境外單位提供的完全在境外消費的知識產(chǎn)權(quán)服務、鑒證咨詢服務和專業(yè)技術(shù)服務可以免征增值稅。如果您的公司開展的跨境業(yè)務符合相關(guān)規(guī)定,可以適用增值稅零稅率政策。
但需要注意,必須與境外單位簽訂跨境技術(shù)咨詢服務合同,并且技術(shù)咨詢服務的全部收入應從境外取得。
我們單位現(xiàn)在做經(jīng)營范圍變更,現(xiàn)在只能在平臺上選擇設(shè)定好的內(nèi)容,下面是要變更為的經(jīng)營范圍:計算機軟硬件的開發(fā)、代理、銷售及維護;計算機及其附屬設(shè)備、配件和耗材、計算機硬件及外圍設(shè)備、電子元件、電子產(chǎn)品、辦公用品的銷售及維護;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務;知識產(chǎn)權(quán)服務;it服務外包;網(wǎng)站建設(shè);計算機綜合布線、計算機系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程;通信系統(tǒng)自動化軟硬件的開發(fā)、銷售及維護。這些內(nèi)容在現(xiàn)有平臺上有些是找不到,有些相似但又不完全一致。這些內(nèi)容該怎么選擇。我們是寧夏的企業(yè)。
我公司是深圳專業(yè)技術(shù)服務業(yè),專門研發(fā)硬件和軟件的公司,最近公司簽訂了一個廣西項目合同,其中包含一個農(nóng)業(yè)應用系統(tǒng),這個項目里面包含水電氣系統(tǒng)的安裝,還有我公司硬件、軟件的部署,現(xiàn)在水電氣系統(tǒng)外包給廣西的公司做了,想問現(xiàn)在怎么開票報稅?謝謝老師。
老師 您好 我們公司經(jīng)營范圍: 一般項目:企業(yè)管理;辦公服務;通訊設(shè)備銷售;租 賃服務(不含許可類租賃服務);通訊設(shè)備修理;機械設(shè)備租賃;計算機及通訊設(shè) 備租賃;辦公設(shè)備租賃服務;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;文具用品零售;日用 品銷售;電子產(chǎn)品銷售;家用電器銷售;家具銷售;機械設(shè)備銷售;計算機及辦公 設(shè)備維修;打字復?。粓D文設(shè)計制作;廣告設(shè)計、代理;廣告發(fā)布;技術(shù)服務、技 術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計算機系統(tǒng)服務。(除依法 須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn) 業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) 老師 您可以從這個范圍里 看出 是什么行業(yè)么 謝謝
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術(shù)人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內(nèi)進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎
我司銷售工業(yè)上用的相機,發(fā)票內(nèi)容可以開具為“照相器材*海康相機”嗎?我司經(jīng)營范圍里面包含“專業(yè)設(shè)備銷售”,這個相機銷售和發(fā)票內(nèi)容開具應該是符合我司經(jīng)營范圍涵蓋內(nèi)容的不? 我司具體經(jīng)營范圍如下:智能化技術(shù)研發(fā);信息系統(tǒng)集成服務;軟件開發(fā);軟件服務;計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務;軟件、通用機械設(shè)備的零售;計算機軟件、計算機、計算機輔助設(shè)備、專用設(shè)備的銷售;電子產(chǎn)品銷售;通訊設(shè)備批發(fā);計算機技術(shù)咨詢;互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)咨詢;企業(yè)管理咨詢服務;經(jīng)濟與商務咨詢服務;計算機、辦公設(shè)備和專用設(shè)備維修。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,未經(jīng)批準不得從事P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務)
老師 繳納增值稅 后面付的原始憑證除了銀行回單 是否需要下載完稅證明在后面
老師好!我們業(yè)務上要對外提供報表,要求利潤為正,我只好加了30萬利澗,資產(chǎn)負債表和利潤表我會改,不知現(xiàn)金流量表可要改了?改哪里?
請問買東西送給客戶,發(fā)票不可以抵扣,但是分錄應該怎么做呢?還有就是申報的時候應該怎么處理呢
老師,什么是租賃負債的初始入賬金額?
公司25年以前多計提了35萬工資,需要調(diào)整嗎 還是今年暫時不計提工資,只做發(fā)放工資應付職工薪酬-工資,社保和個稅這些還是正常計提呢
老師,這種農(nóng)房建設(shè)公司,這種成本主要是工資,可是會引起工會經(jīng)費的繳納,有其他辦法嗎
老師,合伙開了一家充電樁,取得分紅怎么入帳?
老師,您好,持 有待售的資產(chǎn),是全部劃分為持有待售還是只有待售的部分?
老師,你好!我這邊是學校的財務?,F(xiàn)在遇到一個調(diào)賬問題,想咨詢下繳納社保問題。之前的賬繳納社保個人部分實際500,但是從工資表中扣了500.5。導致賬不平,多了0.5應該如果調(diào)?之前用的科目是其他應付款-社保(個人部分)
老師,所得稅匯算清繳今年的固定資產(chǎn)原值與比去年的少了,是用政府獎勵投入生產(chǎn)線的資金沖減了,會不會出現(xiàn)稅務風險?
是技術(shù)服務和硬件 一起的合同,金額是總金額,硬件大陸交易就是內(nèi)銷了吧,繳納增值稅,采購的硬件進項可抵扣。技術(shù)服務我自己計算出金額,收匯后免稅申報?
同學,你好
根據(jù)你的說法,技術(shù)服務不符合跨境,不能免稅
就是無法單獨簽技術(shù)服務合同這樣就不能免稅了嗎?
跨境免稅服務要到電子稅務局合同備案的
同學,你好
是的。一般是要備案的
再請教一下跨境免稅,人不一定到現(xiàn)場吧,有時候線上服務
同學,你好
是可以的