你好,補開發(fā)票,從頭補錄會計分錄
老師,個體工商戶2021年沒有賬,22年改為查賬征收,21年銀行賬戶有余額,實際有存貨,22年1-3月份銷售了21年的存貨,22年4月份還把銀行賬戶現(xiàn)金取現(xiàn)了為零,由于是個體,沒有員工,賬面還計提工資嗎?起初的銀行賬戶余額怎么做賬?今年的銷售怎么做賬?實際的庫存怎么做賬?
老師,個體工商戶2021年沒有賬,22年改為查賬征收,21年銀行賬戶有余額,實際有存貨,22年1-3月份銷售了21年的存貨,22年4月份還把銀行賬戶現(xiàn)金取現(xiàn)了為零,由于是個體,沒有員工,賬面還計提工資嗎?起初的銀行賬戶余額怎么做賬?今年的銷售怎么做賬?實際的庫存怎么做賬?
老師,個體工商戶2021年沒有賬,22年改為查賬征收,21年銀行賬戶有余額,實際有存貨,22年1-3月份銷售了21年的存貨,1月份賬戶收到去年12月份開的發(fā)票銷售收入款項,22年4月份還把銀行賬戶現(xiàn)金取現(xiàn)了為零,由于是個體,沒有員工,賬面還計提工資嗎?起初的銀行賬戶余額怎么做賬?今年的銷售怎么做賬?實際的庫存怎么做賬? 今天收到去年的收入款怎么做賬? 去年沒有開過進賬發(fā)票。
老師好,請問一下,我們是建筑公司,去年收到的工程款,當(dāng)時公司還沒有建賬,今年開始建賬,今年對對方公司開出了發(fā)票,要怎么做賬呢?之前沒有預(yù)收也沒有應(yīng)收,做到銀行存款里帳戶余額又對不上了
老師:您好!我有一家個體戶,去年是核定征收,不需要做賬及取得成本發(fā)票。今年改為查賬征收,從1月份開始做賬,想請教一下老師。期初數(shù)據(jù)該如何處理,錄入今年1月份的銀行存款余額到賬套里,顯示不平衡,怎么辦?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
從公司成立起嗎?
老師,你這問題回答的太簡單