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老師,個(gè)體工商戶2021年沒有賬,22年改為查賬征收,21年銀行賬戶有余額,實(shí)際有存貨,22年1-3月份銷售了21年的存貨,22年4月份還把銀行賬戶現(xiàn)金取現(xiàn)了為零,由于是個(gè)體,沒有員工,賬面還計(jì)提工資嗎?起初的銀行賬戶余額怎么做賬?今年的銷售怎么做賬?實(shí)際的庫存怎么做賬?

2022-04-21 07:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-21 07:12

同學(xué) 你按照21年12月31日賬面余額數(shù)據(jù)開始建帳 ,然后開始錄入本年每月發(fā)生數(shù)據(jù),最主要是你期初數(shù)據(jù)要對,期初要平,如果建帳又困難,可以讓其他會計(jì)人員協(xié)助一下

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快賬用戶8050 追問 2022-04-21 08:09

老師一一對應(yīng)回答謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-21 08:49

21年核定不用管 22年查賬 證明就要從22年1月1日開始建賬? 建賬需要用到的數(shù)據(jù)看你描述的有庫存現(xiàn)金,也有存貨? 你要把這兩個(gè)數(shù)據(jù)盤出來 沒有員工就不用計(jì)提工資 每賣出一筆確認(rèn)一筆收入 每購進(jìn)一筆貨物 登記存貨?

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快賬用戶8050 追問 2022-04-21 09:07

那期初的庫存現(xiàn)金跟存貨怎么辦?怎么體現(xiàn)在賬上,因?yàn)橘u的21年存貨收入有一些還走得銀行賬戶

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齊紅老師 解答 2022-04-21 09:12

建賬初期初始化就是比較麻煩 你數(shù)據(jù)整理好了? 填到資產(chǎn)負(fù)債表中? 左邊資產(chǎn) 右邊負(fù)債 你要保持平衡 才能結(jié)束初始化 如果你期初數(shù)據(jù)出不來 或者出來也不平 無法建賬的

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快賬用戶8050 追問 2022-04-21 09:13

那期初的庫存現(xiàn)金跟存貨怎么辦?怎么體現(xiàn)在賬上,因?yàn)橘u的21年存貨收入有一些還走得銀行賬戶

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齊紅老師 解答 2022-04-21 09:15

庫存現(xiàn)金、銀行存款 ,一個(gè)數(shù)字 ,存貨一個(gè)數(shù)字 ,這是資產(chǎn) ,右邊肯定對應(yīng)有負(fù)債, 有可能是其他應(yīng)付款, 有可能是應(yīng)付賬款 ,你把這些數(shù)據(jù)弄平了, 資產(chǎn)負(fù)債表就出來了, 如果你建賬有困難 ,建議找個(gè)懂得會計(jì)幫助一下 !

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同學(xué) 你按照21年12月31日賬面余額數(shù)據(jù)開始建帳 ,然后開始錄入本年每月發(fā)生數(shù)據(jù),最主要是你期初數(shù)據(jù)要對,期初要平,如果建帳又困難,可以讓其他會計(jì)人員協(xié)助一下
2022-04-21
你好! 21年核定不用管 22年查賬 證明就要從22年1月1日開始建賬 建賬需要用到的數(shù)據(jù)看你描述的有庫存現(xiàn)金,也有存貨 你要把這兩個(gè)數(shù)據(jù)盤出來 沒有員工就不用計(jì)提工資 每賣出一筆確認(rèn)一筆收入 每購進(jìn)一筆貨物 登記存貨
2022-04-21
你好,補(bǔ)開發(fā)票,從頭補(bǔ)錄會計(jì)分錄
2022-04-25
同學(xué),你好,你把銀行數(shù)寫上,另外做個(gè)實(shí)收資本就可以了,
2022-04-20
你好!你有收入的時(shí)候,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后實(shí)際收到的時(shí)候,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 22年的時(shí)候收入也是跟上面一樣,支出,就要看具體是什么業(yè)務(wù) 提現(xiàn)的分錄是借現(xiàn)金 貸銀行存款
2022-04-25
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