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老師:您好!我有一家個(gè)體戶,去年是核定征收,不需要做賬及取得成本發(fā)票。今年改為查賬征收,從1月份開始做賬,想請(qǐng)教一下老師。期初數(shù)據(jù)該如何處理,錄入今年1月份的銀行存款余額到賬套里,顯示不平衡,怎么辦?

2024-04-10 12:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 12:22

盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額,你都有哪些業(yè)務(wù)往來(lái)科目,存貨、固定資產(chǎn)、貨幣資金,這些都有余額嗎?

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快賬用戶1816 追問(wèn) 2024-04-10 12:27

只有銀行存款和其他應(yīng)付款,其他都沒(méi)有了余額了

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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:28

你好,那這兩個(gè)金額是不是一樣的?不一樣的差額放到未分配利潤(rùn)?

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快賬用戶1816 追問(wèn) 2024-04-10 12:44

老師:這兩個(gè)金額不一樣,放到未分配利潤(rùn),以后查賬會(huì)不會(huì)涉及說(shuō)之前核定征收有利潤(rùn),要補(bǔ)交個(gè)稅呀?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:46

你好,他都是根據(jù)你當(dāng)年的利潤(rùn),不看你的未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶1816 追問(wèn) 2024-04-10 12:49

老師:那就是把銀行存款和其他應(yīng)付款上年余額錄入期初,差額放在未分配利潤(rùn)就可以了,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:51

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1816 追問(wèn) 2024-04-10 13:04

明白了!謝謝老師!抱歉打擾您中午休息時(shí)間。祝天天都有好心情!

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齊紅老師 解答 2024-04-10 13:06

不用客氣,工作愉快。

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盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額,你都有哪些業(yè)務(wù)往來(lái)科目,存貨、固定資產(chǎn)、貨幣資金,這些都有余額嗎?
2024-04-10
你好,去年已經(jīng)做了收入是吧?
2024-04-03
這個(gè)需要讓對(duì)方開票進(jìn)來(lái)你在建賬做賬申報(bào)
2024-01-09
您好 請(qǐng)問(wèn)可以把科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表截圖一下嗎
2023-06-14
你好;? ?接受回來(lái)后; 你有核對(duì)? ?他們給的期末數(shù)據(jù)沒(méi)有;? 期末數(shù)據(jù)不對(duì);就可能造成不平的
2023-06-14
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