你好,該業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)當(dāng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響金額=(300—180)
2021年12月31日,某企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金清查,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金短款300元。經(jīng)批準(zhǔn),應(yīng)由出納員賠償180元,其余120元無(wú)法查明原因,由企業(yè)承擔(dān)損失;發(fā)現(xiàn)無(wú)法查明原因的庫(kù)存現(xiàn)金溢余100元,不考慮其他因素,該業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)當(dāng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響金額為()元。
2019年12月31日,某企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金清查,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金短款300元。經(jīng)批準(zhǔn),應(yīng)由出納員賠償180元,其余120元無(wú)法查明原因,由企業(yè)承擔(dān)損失;發(fā)現(xiàn)無(wú)法查明原因的庫(kù)存現(xiàn)金溢余100元。該業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)當(dāng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響金額為
1月31日,某企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金清查,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金短款300元,經(jīng)批準(zhǔn),應(yīng)由出納員賠償180元,其余120元無(wú)法查明原因,由企業(yè)承擔(dān)損失發(fā)現(xiàn)無(wú)法查明原因的,庫(kù)存現(xiàn)金溢余100元,不考慮其他因素,該業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)當(dāng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響金額為多少元?
32.2019年7月31日,甲企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金清查時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金短缺300元。經(jīng)批準(zhǔn),應(yīng)由出納員賠償180元,其余120元無(wú)法查明原因,由企業(yè)承擔(dān)損失。會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
32.2019年7月31日,甲企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金清查時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金短缺300元。經(jīng)批準(zhǔn),應(yīng)由出納員賠償180元,其余120元無(wú)法查明原因,由企業(yè)承擔(dān)損失會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?