您好,對(duì)的,沒錯(cuò),就是你這么理解的。

老師 申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期的增值稅期末留抵稅額*這句話怎么理解? 現(xiàn)在是4月2日,正在申報(bào)3月所屬期的增值稅,申請(qǐng)退款前一所屬期是指截止3月底的期末留抵稅額嗎?
是不是可以這樣理解填報(bào)是2022.4月 稅款所屬期是3月 期初未繳稅額是指2月的應(yīng)交稅額 期末未繳稅額指的是3月的 本期應(yīng)補(bǔ)繳稅額也是3月的 對(duì)?
申報(bào)增值稅時(shí),顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))應(yīng)該等于上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒辦法填數(shù)怎么辦呀
老師,增值稅申報(bào)表一般看那幾行數(shù)據(jù),第27行本期已交稅款,30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,本期指的是幾月,上期指的是月,比如填表日期是2月,稅款所屬期是1月
邏輯上應(yīng)該看本期應(yīng)補(bǔ)退稅額的 期末未繳稅額就是上個(gè)月應(yīng)交未交的稅款,當(dāng)月的稅款次月繳納,在當(dāng)月就是應(yīng)交未交,次月繳納就可以了 本期本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就是需要繳納的稅款,老師,這句話,期末未繳稅額是下個(gè)月要交的稅的?本期本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就是需要繳納的稅款這個(gè)是交的上月的期末未繳稅????
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)


也就是說我在4月填報(bào)時(shí) 填的是3月份未報(bào)的稅 期初是2月已交的稅 對(duì)?
對(duì),沒錯(cuò),就是你說的,你這樣理解的
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這倆科目屬于貸方表示增加?
對(duì),沒事兒,這兩個(gè)科目是貸方增加的。
這屬于是什么科目 為什么貸方表示增加?
未交增值稅,就是你應(yīng)該繳納增值稅。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和銷項(xiàng)稅額是一個(gè)道理,貸方是增加的。
這塊我可以在哪專門學(xué)習(xí)?
這個(gè)您可以和客服咨詢一下,看看有沒有相關(guān)的課程。
在哪聯(lián)系客服
他們不屬于成本類 損益類的吧
您說的這個(gè)科目不屬于屬于類科目。
我發(fā)給你的微信,你可以加一下。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我直接用進(jìn)項(xiàng)稅的貸方做科目不行?
最好還是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目。
什么時(shí)候用 分錄怎么寫
借管理費(fèi)用貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
購(gòu)進(jìn)時(shí)借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng)稅 怎么這個(gè)還是借管理費(fèi)用?
因?yàn)榫拖喈?dāng)于點(diǎn)的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面了。
那就是買的時(shí)候進(jìn)一次費(fèi)用了 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)又進(jìn)了一次費(fèi)用 是?這所得稅不就減少了嗎?
對(duì)呀,你的進(jìn)項(xiàng)稅額少了,費(fèi)用多了,所得稅就少了。