同學你好,你說的是增值稅申報表嗎?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    是不是可以這樣理解填報是2022.4月 稅款所屬期是3月 期初未繳稅額是指2月的應(yīng)交稅額 期末未繳稅額指的是3月的 本期應(yīng)補繳稅額也是3月的 對?
7月補交了以前年度的增值稅,6月剛做了增值稅留底退稅但是7月增值稅是沒有的,本期已交,本期欠繳,和期末未交需要填數(shù)嗎,填了期末未交就是負數(shù)了,
由于上月補交之前欠繳稅款導致期末未繳稅額為負數(shù),當期再繳納稅款的時候發(fā)現(xiàn)期初已繳稅額和期末未繳稅額都有數(shù)據(jù),但是上月和當期并沒有發(fā)生欠稅,當期交稅的時候是不是應(yīng)該更改主表期末未繳稅額把應(yīng)交稅額和期末未繳稅額加在一起啊,但是30行不讓更改,是自動生成的數(shù)據(jù),怎么辦
2023.12月增值稅申報表 期末未繳稅額79357.51 ,本期應(yīng)補(退)稅額622979.93元。這個是12月計提的嗎?1月份繳納嗎?
邏輯上應(yīng)該看本期應(yīng)補退稅額的 期末未繳稅額就是上個月應(yīng)交未交的稅款,當月的稅款次月繳納,在當月就是應(yīng)交未交,次月繳納就可以了 本期本期應(yīng)補退稅額就是需要繳納的稅款,老師,這句話,期末未繳稅額是下個月要交的稅的?本期本期應(yīng)補退稅額就是需要繳納的稅款這個是交的上月的期末未繳稅????
                請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
本期本期應(yīng)補退稅額就是需要繳納的稅款,所屬期2023.12月,這個繳的是幾月份
繳的就是12月的呀,但因為你是1月申報的12月的,所以銀行扣款是1月扣
老師,202312月份申報表,所屬期12月份
還有個問題,12月份申報表,里面的32行期末未繳稅,本月計提,1月繳納,那么,有兩筆數(shù)都1月份扣???
是的,交的是2023.12月的稅款
怎么不合并在一塊
但是附加稅是以34行那個算的
附加稅是在增值稅的基礎(chǔ)上算的,不合并,附加稅跟后邊一個附表對應(yīng)
32跟34比多了什么,多了以前月度的,不全是當月的
是以34行本期的增值稅算的,32行是期未未交稅費,這個怎么看以前的還沒有交,每個月都算好的,
32行一般企業(yè)都會交的
你賬面當月數(shù)對的是34行數(shù)
老師,期初多交-427022.09,本期已交稅額116600.33我們已經(jīng)多交了這么多為啥不沖減呢,邏輯上應(yīng)該是期末未繳稅額79357.51
32怎么多了以前年度
因為我看不到你的報表,之前多交的會沖減
這個從哪里著手,我這會有一整年的報表
2022.12月31行欠繳0,到2023.1月31行欠繳就是335639.33,不知道這個數(shù)字怎么來的
31行交的延緩的稅
31行反映納稅人本期實際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額,但不包括繳納入庫的查補增值稅額。