您好,可以在我要辦稅-申請(qǐng)退稅,3047.29屬于小額退稅適用簡(jiǎn)易程序,可以選擇自動(dòng)預(yù)填功能,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)字,你看沒(méi)問(wèn)題就可以確認(rèn)申請(qǐng)。

請(qǐng)問(wèn)老師 現(xiàn)在辦理的增值稅留抵退稅的申請(qǐng)表要怎么填數(shù)據(jù) 我的留抵稅額3047.29元
老師 請(qǐng)問(wèn)下 現(xiàn)在的增值稅留抵退 如果每月有進(jìn)項(xiàng)留抵額 每月都可以提交申請(qǐng)表退進(jìn)項(xiàng)留抵額嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒(méi)通過(guò),說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師您好 我們是簡(jiǎn)易征收的一般納稅人 上年有勾選的專(zhuān)票形成的留抵退稅?,F(xiàn)在留抵退稅申請(qǐng)退稅政策出臺(tái),我們也抵扣不了,也沒(méi)辦法在未開(kāi)票收入部分填寫(xiě)。如果想增值稅申報(bào)表不顯示該留底數(shù)據(jù),還怎么操作呢?
在增值稅留抵退稅,多申報(bào)增值稅期末留抵退稅額退還的時(shí)候怎么做賬,在申報(bào)表上怎么填寫(xiě)
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進(jìn)口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票?
前期銷(xiāo)項(xiàng)票有幾張開(kāi)錯(cuò)了,7月所屬期重開(kāi)了,沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票需要粘貼在對(duì)應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個(gè)勞動(dòng)者可以和2家公司簽訂勞動(dòng)合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷(xiāo)售,搞了個(gè)唱歌比賽,請(qǐng)了歌手,收到了演藝費(fèi)專(zhuān)票,可以用來(lái)抵扣嗎
我碰到一個(gè)問(wèn)題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個(gè)客戶23年欠我們58萬(wàn)(我們已經(jīng)開(kāi)具了銷(xiāo)售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當(dāng)時(shí)按照市場(chǎng)價(jià),不含稅金額7萬(wàn)做了庫(kù)存商品(暫估),對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票給我們(也肯定不會(huì)開(kāi)了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進(jìn)來(lái)的金額,但是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫(kù)的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅金怎么處理?
老師,員工開(kāi)貨車(chē)把別人家瓜果壓碎了,報(bào)銷(xiāo)單里報(bào)銷(xiāo)摘要應(yīng)該寫(xiě)什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個(gè)稅的那些表考試給不給?
請(qǐng)教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開(kāi)發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒(méi)有收齊單證就不報(bào)退稅,等收齊月份再報(bào),增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅申報(bào)表總表允許有差額是嗎


自帶數(shù)據(jù)一致后 直接提交就行了嗎 ?
微型企業(yè) 和小型企業(yè) 有什么區(qū)別 我要怎么選
您好,如果銷(xiāo)售額大于100萬(wàn)小于2000萬(wàn)就是小型。
我的銷(xiāo)售額大于100萬(wàn)了 那屬于小型企業(yè)了 ,我提交提示要5.1號(hào)以后才能申請(qǐng)退稅 是不是這樣子的政策?
您好,是的,財(cái)稅22年14號(hào),有明確規(guī)定。
這個(gè)退稅了后,下個(gè)月還可以抵扣增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額不,對(duì)抵扣有影響不
您好,不能。退的這部分就不能抵扣了。
不能抵扣了,
可以不申請(qǐng)退稅嗎?還是必須要申請(qǐng)退啊
您好,可以。是自愿申請(qǐng),但不少地方稅局強(qiáng)制申請(qǐng)。