同學(xué),你好
當(dāng)月出口必須當(dāng)月開(kāi)發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?
是的
增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅申報(bào)表總表允許有差額是嗎
你說(shuō)的差額是匯兌差額嗎?
外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒(méi)有申請(qǐng)出口退稅,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出么?增值稅申報(bào)需要怎么申報(bào)?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開(kāi)的外銷(xiāo)普通發(fā)票,稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)期開(kāi)票收入為0,但去年11月有出口貨物,本月才做退稅申報(bào),顯示出口銷(xiāo)售額是845000,免抵退稅額為109850,本月已勾選了70000多,本月已經(jīng)生成退稅申報(bào)信息,但審核沒(méi)通過(guò),說(shuō)是增值稅與退稅信息不符,請(qǐng)問(wèn)以上信息增值稅報(bào)表上怎么填
1:當(dāng)月的報(bào)關(guān)單一定得在當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?還是說(shuō)在本年度開(kāi)完就行? 2.如果沒(méi)有在次年4月30號(hào)前完成退稅申報(bào),需要提供什么資料嗎?比如收匯憑證等
你好 增值稅申報(bào)我按當(dāng)天結(jié)匯的收入填列,那出口退稅申報(bào)表里面的卻是按出口當(dāng)月1號(hào)中間價(jià)折算,到時(shí)候會(huì)有差額怎么辦?出口退稅前只需要增值稅申報(bào)嗎?
出口退稅流程 a.獲得對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)與海關(guān)進(jìn)出口權(quán)后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報(bào)關(guān)單、收匯等憑證、勾選確認(rèn)發(fā)票,錄入出口退稅數(shù)據(jù)申報(bào) *當(dāng)取得出口退稅報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并收匯后,就可以在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)匯總錄入退稅申報(bào)數(shù)據(jù)(出口明細(xì)表、進(jìn)貨明細(xì)表、匯總申報(bào)表、打印申報(bào)表、生成申報(bào)電子數(shù)據(jù)包) c.稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,取得退稅款 老師這個(gè)是我自己總結(jié)的出口退稅流程,看下還有需要補(bǔ)充修改的嗎?
請(qǐng)問(wèn)袋裝酸菜流通環(huán)節(jié)稅率多少?
你好老師請(qǐng)問(wèn)開(kāi)發(fā)票該收多少個(gè)稅點(diǎn)怎么算呢?
一張大額的發(fā)票可以紅沖一部分金額嗎?
固定資上月入賬本月紅沖發(fā)票分錄怎么做,最終進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終轉(zhuǎn)入那里了
去年4月份退貨給供應(yīng)商793元,今年4月份供應(yīng)商補(bǔ)貨793元,都形成了對(duì)賬單。這可以沖平不用開(kāi)票嗎?因?yàn)槿ツ?月份的貨款還沒(méi)付他16546.4元
#提問(wèn)#老師2022年變更工商股份時(shí),忘記變更稅務(wù)了,怎么辦
發(fā)行債券年末計(jì)提計(jì)利息怎么做分錄
跨境提供服務(wù),免征增值稅,賬務(wù)分錄咋寫(xiě)呢
公司里那種非正式的員工要不要申報(bào)參保金
食堂米面糧油發(fā)票,交不交個(gè)稅?依據(jù)是什么?
謝謝老師,我說(shuō)的差額是指當(dāng)月出口當(dāng)月全開(kāi)發(fā)票做收人但未收齊單證,未報(bào)退稅導(dǎo)致的年度收入差
現(xiàn)在未收齊單證情況下不需做未收齊申報(bào)是嗎
同學(xué),你好
不需做未收齊申報(bào)