你好; 你具體是什么業(yè)務(wù)沒有做賬 ? 你福利費抵扣了 還是沒有抵扣; 勾選了嗎? ?
老師我們是一般納稅人,7月購買了體育用品用于員工福利,當(dāng)時收到專票,同事不知道,就認(rèn)證抵扣了,并且7月的賬做的借方進項稅額,那么我8月的時候,是不是該做借方管理費用-福利費,貸方,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?8月末的時候我該怎么做賬結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師,我查了一下應(yīng)交稅費2221科目 2021.12.31還有未記賬的憑證,這個用于計提福利不做抵扣是怎么回事啊
1.老師,我怎么感覺這個記賬憑證寫的是反的,應(yīng)付職工薪酬這個科目不是先計提再發(fā)放福利嗎 2.第一步計提福利 借:管理費用開辦費 貸:應(yīng)付職工薪酬 第二步發(fā)放福利 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,應(yīng)交稅費科目下的待認(rèn)證與待抵扣怎么區(qū)分?我進項發(fā)票多,一部分抵扣了,另一部分沒有認(rèn)證抵扣但想財務(wù)先做賬,應(yīng)該入待抵扣還是待認(rèn)證?怎么覺得兩科目差不多
請問一下老師,我們公司一致用很老的舊的會計科目,以前的會計一致沒有計提工資社保等,我接收,6月開始做計提,習(xí)慣用應(yīng)付職工薪酬,我好像把應(yīng)付工資改成應(yīng)付職工薪酬,設(shè)立4個子科目,看圖片,現(xiàn)在反應(yīng)過來,舊的會計科目沒有應(yīng)付職工薪酬的,按道理一級科目是不能改動的,現(xiàn)在怎么辦啊,還能改回來應(yīng)付工資嗎,還有舊科目應(yīng)付福利費是一級科目啊,我把福利費做到了我改動的應(yīng)付職工薪酬的二級科目了,
進項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務(wù)報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項傭金和手續(xù)費,是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務(wù)費用里面有銀行手續(xù)費,美團團購手續(xù)費,抖音手續(xù)費,是這幾項合計數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費,這個也是不是傭金和手續(xù)費呢
累計居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
有未記賬的憑證。老師這個為啥還不記賬呢,
老師不是我做賬,應(yīng)該沒有抵扣
?你好 ;? ?沒有抵扣 ; 那你發(fā)票收到?jīng)]有? ? ?; 你不是說你福利費不抵扣; 那這個業(yè)務(wù)到底是怎么回事? ?
不是,我想問的是未記賬不是抵扣問題
?你好; 沒有記賬; 你可以補做到22年 去就行了。? ? 22年跨年損益科目走以前年度損益調(diào)整科目補做即可? ?
分錄是做好了,就是軟件未點記賬
?你好 ;分錄做好了沒有結(jié)賬; 你現(xiàn)在去系統(tǒng)里面點擊結(jié)轉(zhuǎn);正常月末都要結(jié)賬; 你要問下軟件售后那邊;? 是否可以跨月補結(jié)賬 ;? ?
老師你好,不是我做賬,那個會計未點記賬
就是不知道為啥沒點未記賬的,老師
?你好;? 那你就去看看? 現(xiàn)在補做記賬? ; 看是否可以操作? ; 比如本月未記賬的憑證,要檢查是否有誤,確保沒有問題的情況下,者憑證的審核,然后進行記賬功能就可以了。這樣就不存在未記賬憑證了。
好的謝謝老師
?不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價? ?