你好? 可以不計提的
老師,我想請問一下,一般在項目工程所在地預(yù)繳,還有印花稅也要預(yù)繳么?怎么這個實操里面,沒有印花稅預(yù)繳呢?
請問老師實操里面小規(guī)模汽車維修怎么沒有計提印花稅賬務(wù)
小規(guī)模納稅人2022年外購商鋪花費100萬,契稅花費3萬印花稅花費500元維修金花費1萬。2023年100萬出售。請問老師會計分錄要怎么寫(作為投資性房地產(chǎn)核算截止出售前計提折舊12萬,沒有減值準(zhǔn)備)
小規(guī)模納稅人2022年外購商鋪花費100萬,契稅花費3萬印花稅花費500元維修金花費1萬。2023年100萬出售。請問老師會計分錄要怎么寫(作為投資性房地產(chǎn)核算截止出售前計提折舊12萬,沒有減值準(zhǔn)備)
老師好,小規(guī)模酒店裝修期間股東打入的實收資本需要繳納印花稅,請問怎么做賬?
員工拿來一張付款截圖來報銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費用-辦公費
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進(jìn)項稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費用,沒法入賬,23年也沒入費用,24年交過來報銷一部分,24年銀行付款報銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個體工商戶的會計制度嗎
注冊資本實繳驗資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
老師那印花稅繳費是要繳的吧?
是的 要繳納的 借稅金及附加-印花稅 貸銀行存款