你好; 你的固定資產(chǎn)去變賣 要根據(jù)你們的變賣的 金額不含稅計(jì)算增值稅的。 是的 ; 這個(gè)是你自己 公司開票出去的
處置固定資產(chǎn)收到了含稅價(jià)款,對方開了專用發(fā)票,也是確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎
老師,固定資產(chǎn)清理收到的清理收入,要交增值稅嗎?還有后面的營業(yè)外收入,資產(chǎn)處置收益,這兩個(gè)也要交增值稅嗎?
老師好,處置固定資產(chǎn)殘值為0的,也要處置要怎樣開票
老師,固定資產(chǎn)處置收到的殘值也要交銷項(xiàng)稅嗎,這找誰開發(fā)票?
老師好,請問固定資產(chǎn)不折舊了殘值處置收入,需要報(bào)增值稅收入嗎?填在哪一項(xiàng)里?是記營業(yè)外收入還是資產(chǎn)處置損益?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
賣了廢鐵了,對方不要票,我也要開嗎
?你好;? 對方不要發(fā)票 ; 就不用開票的; 如果是 報(bào)廢就不用繳納增值稅的 ;? 變賣處置才需要報(bào)增值稅哈;??
好的老師,另一個(gè)問題,公司購進(jìn)固定資產(chǎn)5萬稅1.95計(jì)入原值按5萬1.95做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣;還是按6.95計(jì)入原值?
?你好 ;? ?你是一般納稅人按5萬計(jì)入固定資產(chǎn) ; 稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅去抵扣? ??
好的老師,學(xué)的時(shí)候是根據(jù)相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入原值,實(shí)操中不用進(jìn)項(xiàng)可惜
?你好 ;? ? ? ?一般納稅人取得專票 這部分可以抵扣的;? ?除非你是小規(guī)模才是合計(jì)入? 固定資產(chǎn)去? ??
嗯嗯明白了
不客氣的。幫到你就好 ;滿意請給予評價(jià)??