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應(yīng)付職工薪酬的賬載金額和稅收金額必須一致嗎

2022-04-24 11:49
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-24 11:53

你好,可以不一致的,如果你多計(jì)提了沒有支付的,或者是少計(jì)提了多支付的就是不一致。

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快賬用戶1728 追問 2022-04-24 11:59

是必須要和個(gè)人所得稅里申報(bào)的金額一致嗎,那還有的人是那種勞務(wù)應(yīng)該給我們開發(fā)票的,也是計(jì)入工資,不是我公司的員工,這種沒有提供發(fā)票的應(yīng)該怎么辦,企業(yè)所得稅匯算要調(diào)贈(zèng)嘛

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齊紅老師 解答 2022-04-24 11:59

對的是的,是這么做的。 做到勞務(wù)費(fèi)里面沒有發(fā)票的正常做賬,但是不允許抵扣所得稅

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你好,可以不一致的,如果你多計(jì)提了沒有支付的,或者是少計(jì)提了多支付的就是不一致。
2022-04-24
你好 不是的,因?yàn)橛械钠髽I(yè)一些福利費(fèi)會(huì)直接進(jìn)入管理費(fèi)用,因此這兩個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)有差異的
2022-05-11
職工薪酬賬載金額是按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提的金額,實(shí)際發(fā)生金額是應(yīng)付職工薪酬借方的發(fā)放金額,不是貸方金額。若 2024 年最后一月工資在 2025 年 1 月發(fā),2024 年賬載金額包含此工資,實(shí)際發(fā)生和稅收金額不包含,三者通常不一致。若當(dāng)年計(jì)提薪酬全在當(dāng)年發(fā)放,賬載、實(shí)際發(fā)生和稅收金額可一致。
2025-05-14
好是的正常說這個(gè)是一樣的。
2024-04-24
你好,沒有規(guī)定必須是管理費(fèi)用的職工薪酬。 制造費(fèi)用,銷售費(fèi)用的職工薪酬也可以計(jì)入
2021-08-13
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