你好借庫存商品 貸應付賬款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品, 然后發(fā)票到了跨年了,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
12月份購入貨物,貨款已支付,貨物已經(jīng)入庫銷售出去了,但是進項發(fā)票沒有收到,應該怎么做入庫分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,跨年是否有影響?
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號開的。正常開銷售發(fā)票要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師,12月我還沒有收到購買入庫的發(fā)票,可以先做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等到年后收到發(fā)票,再做分錄?分錄都應該怎么做比較合適,
老師,我1月份收到的成本發(fā)票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
公司購買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫存商品-暫估入庫(沒收到發(fā)票時候做暫估入庫)然后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后收到發(fā)票再轉(zhuǎn)到庫存商品,請問老師這個業(yè)務流程具體的分錄要怎么做 庫存商品-暫估入庫 貸:預付賬款
如何看到自己公司一共收到多少發(fā)票
老師,酒店的電梯按多少年折舊
老師,海關注冊10位編碼是營業(yè)執(zhí)照上號碼是啊
公司注冊資本500萬,帳上已做實收資本處理,A股東占350萬,B股東150萬,A轉(zhuǎn)給B后,B又減資到100萬該怎么改會計分錄
請問報關委托書報關委托單位名稱與委托運費發(fā)票名稱不一致導致退稅有疑點,一般都是我們找船運貨代,船運公司再找報關行報關,這種不是正常的嗎?怎么向稅務解釋?
退貨股本,什么是股本
老師,想了解一下,新成的立合作社,稅務要怎么規(guī)劃呢?如果要開出免稅的銷項發(fā)票,是要做什么備案之類的嗎?
請問公司向紅十字會捐贈,企業(yè)所得稅扣除比例是多少?
老師,你好, 公司購置了多個設備放置車間,設備安裝一起共同使用,怎么入賬?
老師,監(jiān)察委員會是干什么的?