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老師,12月我還沒有收到購買入庫的發(fā)票,可以先做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等到年后收到發(fā)票,再做分錄?分錄都應該怎么做比較合適,

2022-04-24 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-24 10:02

你好借庫存商品 貸應付賬款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品, 然后發(fā)票到了跨年了,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品

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2022-04-24
同學你好,可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票。
2021-01-07
你好,是的,就是這樣子做。
2025-01-06
你好有差額嗎,發(fā)票多還是少了?
2021-05-28
您好,沖銷以前的分錄,重新做正確的分錄即可
2024-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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