做:借:預(yù)付賬款10000 貸:銀行存款10000 1月做:借:固定資產(chǎn)(合同不含稅總價(jià)) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金(發(fā)票稅額) 貸:預(yù)付賬款
如果說(shuō)預(yù)付賬款預(yù)付訂金給了對(duì)方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒(méi)有發(fā)票,我怎么做賬?本來(lái)我是應(yīng)該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預(yù)付賬款?,F(xiàn)在怎么做??jī)?nèi)賬來(lái)的
固定資產(chǎn)發(fā)票來(lái)了一半5000,但是款全付了10000,普票,現(xiàn)在這個(gè)月帳怎么做?
固定資產(chǎn)發(fā)票來(lái)了一半5000,但是款全付了10000,東西也到了,合同確定是普票,現(xiàn)在這個(gè)月帳怎么做?
固定資產(chǎn)發(fā)票來(lái)了一半5000,但是款全付了10000,東西也到了,合同確定是普票,現(xiàn)在這個(gè)月帳怎么做?
郭老師,固定資產(chǎn)購(gòu)入,付款付了一半,票也只開(kāi)了一半,0.5臺(tái),現(xiàn)在怎么做賬
股實(shí)收資本660萬(wàn),股東B原股權(quán)132萬(wàn)元,現(xiàn)在公司虧損,凈資產(chǎn)498萬(wàn),股東B轉(zhuǎn)讓股權(quán)132萬(wàn)給A?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)價(jià)格應(yīng)多少錢(qián)合適
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司購(gòu)買(mǎi)收藏卡在直播間賣(mài),沒(méi)賣(mài)完的怎么盤(pán)點(diǎn)?需要什么憑據(jù)
什么時(shí)候確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入???是業(yè)務(wù)發(fā)生,賣(mài)出去貨的時(shí)候,就確認(rèn)了??還是要賣(mài)貨,收到發(fā)票,才能確認(rèn)收入?
老師,年度匯算清繳,營(yíng)業(yè)外支出,如果稅會(huì)沒(méi)有差異,用填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)表嗎?
老師好,咨詢下,費(fèi)用采用預(yù)付模式,正常應(yīng)該在4月支付,然后每月開(kāi)始攤銷。 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 目前這筆費(fèi)用延遲付款,在5月才支付。這樣會(huì)計(jì)處理上,是從4月開(kāi)始攤銷,還是5月開(kāi)始攤銷?
老師好,公司是建筑公司,給掛靠方斷斷續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)了幾次樹(shù)苗款,現(xiàn)在他們補(bǔ)得幾個(gè)合同和單筆轉(zhuǎn)賬金額不一致,合同是不是和單筆轉(zhuǎn)賬金額最好保持一致或者簽訂一個(gè)總合同比較好呢
租賃辦公室,租賃期2025.5.30—2029.5.29 ,每年足金3208564.8,每年物業(yè)空調(diào)1050840,合同簽訂后支付15000000,收到1500萬(wàn)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額1142444.4,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)公司的毛利率怎么算的
裝修時(shí)的運(yùn)費(fèi),臨時(shí)工人人工,住宿,餐費(fèi)分別記入什么科目
售賣(mài)固定資產(chǎn)分錄怎么做?
確定發(fā)票都是普票,沒(méi)到的5000發(fā)票也先做固定資產(chǎn)?
這個(gè) 金額沒(méi)有強(qiáng)制規(guī)定的,以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為主,您的題干是固定資產(chǎn)的
那我這分錄做的我都不知道我的我的發(fā)票來(lái)沒(méi)來(lái)了哦,因?yàn)槭瞧掌?,又沒(méi)稅額
普票就不計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅了,全部記成本
那雖然我只收到5000的票,付了1萬(wàn),我還是錄借,固定資產(chǎn)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn)?
是的沒(méi)錯(cuò),一般是這樣的,要統(tǒng)一折舊的,發(fā)票是管稅的,會(huì)計(jì)以會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為主的
那等下個(gè)月發(fā)票來(lái)了怎么處理?
直接附在后面就好了,如發(fā)票有出入可調(diào)整固定資產(chǎn)成本
把下個(gè)月發(fā)票附到這個(gè)月來(lái)?
是的 ,是可以這樣的