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上一年11月份,產(chǎn)生一個罰款900.51元,未記入營業(yè)外支出-罰款,記入了營業(yè)稅金及附加,那么在納稅調(diào)整明細超里面還能填寫到第19列罰金罰款欄目嗎?還是如果填單這里,就又和年報利潤表營業(yè)外支出罰款欄總金額不一致!還是直接填其他欄調(diào)增

2022-04-23 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-23 18:45

您好,您需要做報表科目重分類

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快賬用戶8719 追問 2022-04-23 18:54

就是說賬不調(diào),只調(diào)納稅調(diào)整明細表里面欄次,或者直接把900.51直接調(diào)到罰款欄里面?還是調(diào)到其他欄

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齊紅老師 解答 2022-04-23 19:10

您好,不是,是您的納稅申報表稅金及附加-900.51,營業(yè)外支出+900.51

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您好,您需要做報表科目重分類
2022-04-23
那個是更正23年的年報,然后做匯算
2025-05-12
您好,1滯納金不需要用以前年度損益調(diào)整,計入當(dāng)期。匯算清繳納稅調(diào)整。2很難有合理性。3補繳企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款
2023-05-18
您好,是的,23年我們調(diào)增的,現(xiàn)在收回來,就是您寫的這2個分錄,我們還是去更正23年申報表,2023年年度匯繳申報時,在A105000表中,其他 欄,將這部分金額填入調(diào)增金額,現(xiàn)在我們?nèi)ジ@個年度匯繳申報表,把原來調(diào)增的那一個改為0就可以了,那當(dāng)然我們營業(yè)外支出賬載也是0
2025-05-12
你好這個滯納金做借營業(yè)外支出,貸銀行,這個不改上年企業(yè)所得稅申報表,我建議做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費,貸銀行,算本年就可以,
2021-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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