同學(xué),你好,你現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)就錄什么就可以了
個(gè)體戶之前是核定的沒(méi)做過(guò)賬,現(xiàn)在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數(shù)據(jù)是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計(jì)借方余額 累計(jì)貸方余額 期初余額怎么填寫(xiě)呀 我把從開(kāi)始到現(xiàn)在的銀行對(duì)賬單都打印了。怎么填呢
老師,小規(guī)模納稅人之前是核定征收,現(xiàn)在這個(gè)月變成查賬征收,之前只是開(kāi)具發(fā)票核定一個(gè)稅率,但是現(xiàn)在賬上盈利了好多這樣要繳納好多稅,這個(gè)月要繳納那么多稅嗎,怎樣申報(bào)企業(yè)所得稅
今年是一般納稅人,查賬征收,開(kāi)具了去年小規(guī)模核定征收的負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有再開(kāi)具相應(yīng)稅率的正數(shù)發(fā)票,所得稅已經(jīng)在上年度交款,稅局同意退稅或者沖減,可是賬務(wù)要如何處理
之前核定征收沒(méi)有記賬,現(xiàn)在開(kāi)票多了稅務(wù)局要求變成查賬征收小規(guī)模納稅人 ,賬套已經(jīng)建好了 科目初始數(shù)據(jù)要怎么錄,需要哪些數(shù)據(jù)
我是個(gè)體戶,小規(guī)模納稅人,一二季度是核定征收,從第三季度開(kāi)始就是查帳征收了,在電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有看到之前已經(jīng)繳了的稅控,已繳稅款哪里是0,之前是核定征收的時(shí)候交過(guò)個(gè)人所得稅,是去窗口申報(bào)的,用的通用申報(bào)表 申報(bào)的,是繳了費(fèi)的,為什么扣繳端沒(méi)有之前繳費(fèi)的數(shù)據(jù)呢?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒(méi)有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國(guó)人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬(wàn),那25年匯算33行只填10萬(wàn)是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢(qián)某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫(xiě)分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
之前沒(méi)有做賬,也不知道有那些數(shù)據(jù)
你做個(gè)銀行存款,做個(gè)實(shí)收資本就可以了
那我之前核定征收時(shí)那些開(kāi)票的 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這些數(shù)據(jù)不需要錄嘛?
老師還在嗎?
這個(gè)可以不用錄了,重新做賬就可以了