你好 1.平銷(xiāo)返利中,甲公司開(kāi)出返利金額的紅字發(fā)票.2.甲的增值稅申報(bào)收入減少203400.乙的購(gòu)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅減少203400*13%
3. 某摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年9月份購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)情況如下: (1)銷(xiāo)售給特約經(jīng)銷(xiāo)商某型號(hào)摩托車(chē)30輛,出廠(chǎng)價(jià)(不含稅,下同)30 000元/輛,另外收取包裝費(fèi)和售后服務(wù)費(fèi)每輛2 000元。該經(jīng)銷(xiāo)商當(dāng)月只付清了其中20輛的購(gòu)車(chē)款及價(jià)外費(fèi)用,其余10輛承諾為廠(chǎng)家代銷(xiāo)(尚未提供代銷(xiāo)清單)。廠(chǎng)家在收到上述貨款后為經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具了30輛摩托車(chē)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (2)銷(xiāo)售給某使用單位同型號(hào)摩托車(chē)10輛,銷(xiāo)售價(jià)33 000元/輛,并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。同時(shí)請(qǐng)運(yùn)輸單位向使用單位開(kāi)具了10 000元的運(yùn)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票并轉(zhuǎn)交給使用單位。 (3)將同型號(hào)摩托車(chē)5輛以出廠(chǎng)價(jià)給本企業(yè)售后服務(wù)部(獨(dú)立核算)使用。 (4)售后服務(wù)部將已使用2年的5輛摩托車(chē)以12 400元/輛轉(zhuǎn)讓給了本廠(chǎng)職工。 (5)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)原材料,已支付貨款和運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款165 000元,取得的運(yùn)輸專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)40000元。 (6)購(gòu)進(jìn)一批零部件,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款28 000元。 (7)購(gòu)買(mǎi)辦公用品等30 000元,未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 【要求】根據(jù)上述資料,計(jì)算該摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)
甲摩托車(chē)廠(chǎng)(一般納稅人)與乙經(jīng)銷(xiāo)商(一般納稅人)簽訂了銷(xiāo)售協(xié)議。協(xié)議約定:自2021年1月起,乙經(jīng)銷(xiāo)商從甲摩托車(chē)廠(chǎng)手中購(gòu)進(jìn)摩托車(chē)并平價(jià)對(duì)外銷(xiāo)售。雙方按照協(xié)議價(jià)格結(jié)算收款并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。年底,雙方進(jìn)行返利結(jié)算:在2021年度,乙經(jīng)銷(xiāo)商平價(jià)銷(xiāo)售摩托車(chē)廠(chǎng)100輛以上的,給予每輛300元的返利款;銷(xiāo)售摩托車(chē)廠(chǎng)200輛以上的,給予每輛500元的返利款。年末,根據(jù)乙經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售情況,甲摩托車(chē)廠(chǎng)確認(rèn)乙經(jīng)銷(xiāo)商返利金額為203400元。2021年12月末,甲摩托車(chē)廠(chǎng)向乙經(jīng)銷(xiāo)商轉(zhuǎn)賬支付返利款203400元。根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:1.在該平銷(xiāo)返利行為中,應(yīng)如何開(kāi)具發(fā)票?2.雙方應(yīng)如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事摩托車(chē)的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,2021年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)如下:(1)10月8日將10輛摩托車(chē)賒銷(xiāo)給乙公司,雙方未訂立書(shū)面合同,甲公司于10月9日開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款25000元;甲公司于10月12日發(fā)出貨物,乙公司于10月20日支付貨款。(2)甲公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓一臺(tái)自己使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備,取得含稅轉(zhuǎn)讓價(jià)169500元,該固定資產(chǎn)于2009年7月1日購(gòu)進(jìn)。(3)甲公司采取以舊換新銷(xiāo)售摩托車(chē)30輛,舊摩托車(chē)作價(jià)1300元/輛(不含稅),新摩托車(chē)作價(jià)2500元/輛(不含稅)。(4)甲公司將50套摩托車(chē)用于職工福利,同類(lèi)摩托車(chē)含稅的售價(jià)為2825元/輛。已知:增值稅稅率為13%,摩托車(chē)適用消費(fèi)稅稅率為10%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中甲公司的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間2.上述事項(xiàng)(2)中甲公司應(yīng)繳納的增值稅3.甲公司10月以舊換新方式銷(xiāo)售摩托車(chē)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額4.計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事摩托車(chē)的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,2021年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)如下:(1)10月8日將10輛摩托車(chē)賒銷(xiāo)給乙公司,雙方未訂立書(shū)面合同,甲公司于10月9日開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款25000元;甲公司于10月12日發(fā)出貨物,乙公司于10月20日支付貨款。(2)甲公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓一臺(tái)自己使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備,取得含稅轉(zhuǎn)讓價(jià)169500元,該固定資產(chǎn)于2009年7月1日購(gòu)進(jìn)。(3)甲公司采取以舊換新銷(xiāo)售摩托車(chē)30輛,舊摩托車(chē)作價(jià)1300元/輛(不含稅),新摩托車(chē)作價(jià)2500元/輛(不含稅)。(4)甲公司將50套摩托車(chē)用于職工福利,同類(lèi)摩托車(chē)含稅的售價(jià)為2825元/輛。已知:增值稅稅率為13%,摩托車(chē)適用消費(fèi)稅稅率為10%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中甲公司的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間2.上述事項(xiàng)(2)中甲公司應(yīng)繳納的增值稅3.甲公司10月以舊換新方式銷(xiāo)售摩托車(chē)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額4.計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
4.某摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年9月份購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)情況如下:(1)銷(xiāo)售給商場(chǎng)某型號(hào)摩托車(chē)30輛,出廠(chǎng)價(jià)(不含稅,下同)30000元/輛,另外收取包裝費(fèi)和售后服務(wù)費(fèi)每輛2000元。該商場(chǎng)當(dāng)月只付清了其中20輛的購(gòu)車(chē)款及價(jià)外費(fèi)用,其余10輛承諾為廠(chǎng)家代銷(xiāo)(尚未提供代銷(xiāo)清單)。廠(chǎng)家在收到上述貨款后為商場(chǎng)開(kāi)具了30輛摩托車(chē)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(2)銷(xiāo)售給使用單位同型號(hào)摩托車(chē)10輛,銷(xiāo)售價(jià)33000元/輛,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。同時(shí)也請(qǐng)運(yùn)輸單位向使用單位開(kāi)具了1000費(fèi)并轉(zhuǎn)交給使用單位。(3)將同型號(hào)摩托車(chē)5輛以出廠(chǎng)價(jià)給本廠(chǎng)售后服務(wù)部使用。(4)將本廠(chǎng)售后服務(wù)部已使用2年的5輛摩托車(chē)以12400元/輛轉(zhuǎn)讓給本廠(chǎng)職工。(5)購(gòu)進(jìn)一批原材料,已支付貨款和運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款為165000元,但尚未到貨。(6)購(gòu)進(jìn)一批零部件,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款為28000元。(7)購(gòu)買(mǎi)辦公用品等30000元,未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該廠(chǎng)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24第四季度暫估的成本50萬(wàn),做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來(lái)了10萬(wàn),我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的