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4.某摩托車生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年9月份購(gòu)銷業(yè)務(wù)情況如下:(1)銷售給商場(chǎng)某型號(hào)摩托車30輛,出廠價(jià)(不含稅,下同)30000元/輛,另外收取包裝費(fèi)和售后服務(wù)費(fèi)每輛2000元。該商場(chǎng)當(dāng)月只付清了其中20輛的購(gòu)車款及價(jià)外費(fèi)用,其余10輛承諾為廠家代銷(尚未提供代銷清單)。廠家在收到上述貨款后為商場(chǎng)開具了30輛摩托車的增值稅專用發(fā)票。(2)銷售給使用單位同型號(hào)摩托車10輛,銷售價(jià)33000元/輛,并開具增值稅專用發(fā)票。同時(shí)也請(qǐng)運(yùn)輸單位向使用單位開具了1000費(fèi)并轉(zhuǎn)交給使用單位。(3)將同型號(hào)摩托車5輛以出廠價(jià)給本廠售后服務(wù)部使用。(4)將本廠售后服務(wù)部已使用2年的5輛摩托車以12400元/輛轉(zhuǎn)讓給本廠職工。(5)購(gòu)進(jìn)一批原材料,已支付貨款和運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款為165000元,但尚未到貨。(6)購(gòu)進(jìn)一批零部件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款為28000元。(7)購(gòu)買辦公用品等30000元,未取得增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。

2022-05-29 00:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-29 06:57

業(yè)務(wù)1應(yīng)交增值稅(30000+2000/1.13)*30*0.13=123902.65 應(yīng)交消費(fèi)稅(30000+2000/1.13)*30*0.1=95309.73

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齊紅老師 解答 2022-05-29 06:58

業(yè)務(wù)2應(yīng)交增值稅10*33000*0.13+1000/1.13*0.13 應(yīng)交消費(fèi)稅10*33000*0.1=33000

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:13

業(yè)務(wù)3應(yīng)交消費(fèi)稅是30000*5*0.1=15000

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:13

業(yè)務(wù)4應(yīng)交增值稅是12400*5/1.13*0.13=7132.74

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:14

業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額165000 業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額28000 業(yè)務(wù)7不是專票不可以抵扣

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快賬用戶d5c6 追問 2022-05-29 17:21

什么情況下可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-29 17:54

專票,非福利費(fèi)和免稅的都可以抵扣

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