您好: 是的,您的理解正確!
老師 間接成本里的招待費(fèi)和管理費(fèi)用里的招待費(fèi) 年底匯算清繳時(shí) 是兩者之和要符合招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)稅前扣除嗎
匯算請(qǐng)教,招待費(fèi)是講管理費(fèi)用里的招待費(fèi)和銷售費(fèi)用里的招待費(fèi),合起來(lái)計(jì)算限額,然后調(diào)增是嗎
企業(yè)所得稅能扣除的招待費(fèi)是發(fā)生額的60% 請(qǐng)問(wèn)我公司是建筑企業(yè) ,有管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),和建筑項(xiàng)目成本——招待費(fèi),這個(gè)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是包含所有項(xiàng)目成本里面的招待費(fèi)之和還是僅僅計(jì)算管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
所得稅匯算清繳,招待費(fèi),是管理費(fèi)用的招待費(fèi)和銷售費(fèi)用的招待費(fèi)合計(jì)嗎,還是只算管理費(fèi)用的招待費(fèi)
老師,制造部門里也設(shè)置了招待費(fèi)科目,在匯算的時(shí)候要與管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用里的招待費(fèi)加一起做調(diào)整的吧?
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
好的,謝謝
您好: 不客氣,祝您一切順利!