是的! 你的理解正確!
老師 間接成本里的招待費和管理費用里的招待費 年底匯算清繳時 是兩者之和要符合招待費標(biāo)準(zhǔn)稅前扣除嗎
老師,管理費用里面的業(yè)務(wù)招待費可以全額扣除嗎?在匯算清繳時候
請問老師:工程項目上發(fā)生的招待費,計入工程施工-間接費用-招待費用,這個招待費用有限額扣除的嗎?在匯算清繳的時候,是否需要納稅調(diào)增。
工程施工企業(yè),發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費是是計入1.管理費用業(yè)務(wù)招待費,還是計入工程施工-合同成本-間接費用-業(yè)務(wù)招待費了,還是兩者都可以?如果進了工程施工-合同成本-間接費用-業(yè)務(wù)招待費,那年度匯算清繳該如何處理?
企業(yè)所得稅能扣除的招待費是發(fā)生額的60% 請問我公司是建筑企業(yè) ,有管理費用—業(yè)務(wù)招待費,和建筑項目成本——招待費,這個招待費實際發(fā)生額是包含所有項目成本里面的招待費之和還是僅僅計算管理費用里面的業(yè)務(wù)招待費呢?
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費流水賬上登記嗎
那是不是沒必要做間接費用里的招待費科目啊
有必要啊 方便統(tǒng)計項目的成本構(gòu)成
那有些是出差的餐費就直接算差旅費里 不用算在招待費里吧?
是的 出差和業(yè)務(wù)招待的性質(zhì)是不一樣的