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老師,想問(wèn)下我增值稅開(kāi)票收入51278912.66(包含未開(kāi)票收入179.93個(gè)稅返還金額),企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入51278742.91沒(méi)有包含個(gè)稅返還金額,那我企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要怎樣填寫這個(gè)營(yíng)業(yè)收入呢。

2022-04-22 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-22 11:46

您好,是需要填寫的,您的做分錄

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快賬用戶2891 追問(wèn) 2022-04-22 11:48

我分錄做了其他收益,記得好像個(gè)稅返還不用交企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-04-22 11:57

您好,您最好在其他業(yè)務(wù)收入科目核算,繳納企業(yè)所得稅

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快賬用戶2891 追問(wèn) 2022-04-22 11:58

個(gè)稅返還也是要繳納企業(yè)所得稅嗎。

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齊紅老師 解答 2022-04-22 12:00

您好,是的,您的理解非常正確

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您好,是需要填寫的,您的做分錄
2022-04-22
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-04-16
你好,填寫的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入,不包含營(yíng)業(yè)外收入。這里是不含增值稅的銷售額。
2024-06-24
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率):填寫本期銷售貨物及勞務(wù)、發(fā)生應(yīng)稅行為適用3%征收率的不含稅銷售額,不包括應(yīng)稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額、銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn),下同)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補(bǔ)銷售額,國(guó)家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外。 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率):填寫本期發(fā)生應(yīng)稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額。 免稅銷售額:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額,不包括出口免稅銷售額。應(yīng)稅行為有扣除項(xiàng)目的納稅人,填寫扣除之后的銷售額。 小微企業(yè)免稅銷售額:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個(gè)體工商戶和其他個(gè)人不填寫本欄次。
2024-06-24
?不包含營(yíng)業(yè)外收入的
2024-06-24
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