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老師您好,收到稅務(wù)局返還的個稅手續(xù)計入了其他收益科目并按照無票收入申報了增值稅,那在申報企業(yè)所得稅時怎么填寫呢?營業(yè)收入包括這筆款嘛?

2020-09-06 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-06 20:00

你好 在利潤總額增加這個就是 不直接在營業(yè)收入填寫的

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快賬用戶2498 追問 2020-09-06 20:04

那利潤總額還是根據(jù)利潤表上的數(shù)填對吧

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齊紅老師 解答 2020-09-06 20:05

你好 對的 是這么填寫

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快賬用戶2498 追問 2020-09-06 20:09

嗯嗯,其實還是和沒收到過個稅返還的款的月份,一樣填寫數(shù)據(jù)申報對吧老師。

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齊紅老師 解答 2020-09-06 20:12

是的 是一樣的填寫方法

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快賬用戶2498 追問 2020-09-06 20:12

好的,謝謝您

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齊紅老師 解答 2020-09-06 20:15

不用客氣的 應(yīng)該的

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你好 在利潤總額增加這個就是 不直接在營業(yè)收入填寫的
2020-09-06
對的,是的,是這么做的。
2023-04-16
不交增值稅 無票收入就行
2024-03-13
體現(xiàn)在未開具發(fā)票列,或者視同開普票合并申報
2023-11-13
若尚未結(jié)賬,反結(jié)賬將收入從 “固定資產(chǎn)清理” 轉(zhuǎn)至 “其他業(yè)務(wù)收入”;若已結(jié)賬,用 “以前年度損益調(diào)整” 或 “利潤分配 - 未分配利潤” 調(diào)整。申報企業(yè)所得稅時,把 970.87 元填在 “營業(yè)收入” 欄次的 “其他業(yè)務(wù)收入” 下,有成本就填在 “營業(yè)成本” 欄次,
2025-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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