你好 在利潤總額增加這個就是 不直接在營業(yè)收入填寫的
老師您好,收到稅務(wù)局返還的個稅手續(xù)計入了其他收益科目并按照無票收入申報了增值稅,那在申報企業(yè)所得稅時怎么填寫呢?營業(yè)收入包括這筆款嘛?
老師:三月份收到個稅返還的手續(xù)費,作了無票收入申報了增值稅,那么,申報季度企業(yè)所得稅時,營業(yè)收入是不是包含了這筆個稅返還的手續(xù)費的金額,
以前年度收到的個稅手續(xù)費返還,當(dāng)時記在了其他應(yīng)付款,增值稅當(dāng)時已經(jīng)繳納了。 現(xiàn)在按照領(lǐng)導(dǎo)意見,全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 請問申報增值稅時,這部分營業(yè)外收入填在附表一具體哪里呢?
小規(guī)模納稅人銷售二手車,無票收入1000元,在申報增值稅的手申報了970.87元(按1000/1.03計算不含稅金額)。賬務(wù)處理是直接通過固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,并沒有體現(xiàn)營業(yè)收入。但是申報企業(yè)所得稅,營業(yè)收入是0(因為本季度沒有業(yè)務(wù)收入),提示:本期增值稅申報收入970.87元,企業(yè)所得稅的營業(yè)務(wù)收入不應(yīng)為0.那么要怎么申報企業(yè)所得稅呢?
老師,請問收到的個稅返還款計入到了營業(yè)外收入,在年報是有提示增值稅與所得稅收入不一致,那這個個稅返還款在所得稅年報時要不要填寫105000表中收入類進行調(diào)整
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
那利潤總額還是根據(jù)利潤表上的數(shù)填對吧
你好 對的 是這么填寫
嗯嗯,其實還是和沒收到過個稅返還的款的月份,一樣填寫數(shù)據(jù)申報對吧老師。
是的 是一樣的填寫方法
好的,謝謝您
不用客氣的 應(yīng)該的